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建筑施工企业内部控制建设 重点、难点与案例分析
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上市公司盈余管理与审计治理效应
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银行业金融机构内部控制
宋良荣编著;上海银院组编2010 年出版318 页ISBN:9787542926678本书从内部控制的产生和不同发展阶段的特征出发,提出了银行业金融机构建立和完善内部控制系统的目标导向,分析了内部控制的构成要素,并运用系统论、控制论、信息论和现代金融工程的基本原理,全面、系统、深入地...
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地方高校财务内部控制与财务绩效管理研究
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21世纪高等学校经管类会计专业系列规划教材 审计学
汪寿成,肖青玲,石文先主编2013 年出版385 页ISBN:9787560986920本教材主要从社会审计的角度阐述了审计学的基本理论、基本知识和基本方法。内容主要包括审计目标、审计分类、审计标准、审计组织和审计人员;审计职业规范与法律责任等。本书是高等院校会计学专业本科生审计...
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中国注册会计师继续教育审计案例 第3辑 学员手册
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现代企业内部控制实务 第2版
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内部资本市场有效性研究 基于中国民营上市公司的实证分析
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