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浙江省高等教育重点教材 新会计审计准则系列教程 审计与鉴证业务
邱学文主编;张红英,邓川副主编2007 年出版652 页ISBN:9787213035845“新会计审计准则系列教程”之一。本书在审计业务的基础上,增加了鉴证业务知识。
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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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审计师聘用议案 中小股东异议与审计师反应
贾莹丹著2016 年出版233 页ISBN:9787514176452本书主要有两大部分研究内容,一是中小股东异议的影响因素;二是中小股东异议对审计师行为的影响。其中研究的主要情境是上市公司的审计师聘用议案。选取可能影响中小股东对公司治理风险认知的审计委员会、董事...
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中华人民共和国审计法·中华人民共和国审计法实施条例
2003 年出版21 页ISBN:780107629X本书包括《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》和《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变第一批行政审批项目管理方式的决定》,是法律单行本。...
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企业内部控制基本规范发布会暨首届企业内部控制高层论坛专辑
企业内部控制标准委员会秘书处(财政部会计司)编2008 年出版171 页ISBN:9787509508961本书收集了财政部、证监会、国资委等部门有关领导的讲话。
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