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寿险公司内部控制建设与监管
陈文辉主编2005 年出版283 页ISBN:7010052913本书从分析国外金融保险企业内部控制发展演变入手,立足于对我国寿险公司内部控制建设中“控制环境、风险评估、财务会计控制活动、业务控制活动、资金控制活动、信息技术控制活动、信息与沟通、内部监督”等...
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2004年注册会计师全国统一考试80分复习指南 审计
东方晖主编2004 年出版431 页ISBN:7542912917本书为CPA考生提供辅导,内容包括:课程复习概述,各章节重点,难点,各章节历年考题分析,各章强化习题,课题模拟试卷,新旧教材比较等。...
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绩效审计 一个计量的过程和方法 第2版
(美)罗姆,(美)摩根著2014 年出版356 页ISBN:9787511916914本书旨在根据美国审计长颁布的《美国审计准则》对政府项目、活动和职责实施的绩效审计提供指导,既适用于政府绩效审计,也同样适用于营利和非营利组织的绩效审计。书中重点强调对绩效的计量和以计量为基础审计...
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保险稽查审计指引 第1号 基本手册 2012
中国保险监督管理委员会颁布2012 年出版157 页ISBN:9787509535042本书是保险行业普遍遵循的稽查审计指引,作为保险公司、保险资产管理公司内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动的基本规范,也作为保险监管部门稽查工作的参考指引。《基本手册》主要阐释保险稽查...
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房地产开发企业内部控制手册
吴增胜编著2010 年出版590 页ISBN:9787112122707本书详细讲述了房地产开发企业的内部控制技术,按业务内容分为八个模块,涉及房地产开发企业的发展部、设计部、招标部、采购部、工程部、预结算部、营销部等十余个核心业务部门。为更好地指导工作,每一个模块包...
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审计理论与实务研究 案例结合法
刘华著2012 年出版200 页ISBN:9787564214913本书全面涵盖国家审计和内部审计等其他审计主体,以及审计的延伸领域——内部控制,按照审计研究方法甄选、审计理论与实务介绍、经典案例研究的内在逻辑组织思路。从教学用途来看,优先推荐作为研究生审计教学的...
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审计过关必做习题集 含历年真题
注册会计师全国统一考试命题研究中心主编2012 年出版282 页ISBN:9787511415813本书是注册会计师全国统一考试科目“审计”的过关必做习题集,本书按照最新指定教材《审计》的章目编排,共分12章。根据最新的考试大纲要求编写,所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,突出重点难点...
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上市公司中小股东权益审计保护问题研究
周兰著2017 年出版118 页ISBN:9787030535894本文基于委托代理等理论,运用规范研究与实证分析相结合的方法,从审计的需求和供给两个维度系统分析了中小股东权益审计保护机理,提出中小股东权益审计保护的有效性须依赖赋决定权于审计委员会的审计师选聘机制...
