大约有6,672项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0736秒)
为您推荐: 内部审计报告 内部审计工作底稿 内部审计文书制作与范例 内部控制审计 审计 内部控制审计报告
-
审计信息化研究与实践
叶兵主编2014 年出版303 页ISBN:9787511921185泰州市审计局编委会成员主要来自江苏省审计厅和泰州市审计局,其中:钱忠为泰州市审计局党组书记、局长,杨国勤为江苏省审计厅计算机审计处处长,陆啸峰为泰州市审计局党组副书记、副局长。主编叶兵为泰州市审计局...
-
-
英汉体范畴对比研究 语法体的内部对立与中立化
尚新著2007 年出版329 页ISBN:7208071543本书针对英汉语言中存在的有关语法体和词汇体混淆不清等问题,以类型学视角,运用突显理论及原形范畴理论等,对英汉语言语法体的内部横向关系进行探讨。...
-
-
2016年中国财经审计法规选编 第22册
《中国财经审计法规选编》编辑部编2016 年出版122 页ISBN:9787511926272本书选编收集了国务院、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等部门颁布的有关民间投资、结构调整与重组、企业转型、财政事权等方面和修改法律法规等内容的命令和...
-
企业集团内部资本市场的功能与经济后果研究
邵军著(上海立信会计学院)2007 年出版181 页ISBN:9787542918963本书研究构建了企业集团内部资本市场的功能及其经济后果理论分析模型,提出了企业集团内部资本市场的两个功能假设,以中国上市企业集团和集团控股公司为样本,对中国企业集团内部资本市场的功能及其经济后果作了...
-
2005年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试 审计
刘圣妮主编;北京注册会计师考试辅导教研组组编2005 年出版287 页ISBN:750445351X本书根据历年考试命题规律,对教材分章节做了同步辅导及强化练习。
-
-
2002年注册会计师全国统一考试应试指导 审计
薛祖云主编2002 年出版357 页ISBN:7561815883本书为2003年注册会计师全国统一考试指定教材的配套指导用书,依据中国注册会计师协会最新颁布的《2003年考试大纲》进行编写。内容包括:考纲分析,重点、难点、考点分析,同步强化训练及答案,全真模拟试题。...
-
2003年注册会计师全国统一考试应试指导 审计
薛祖云主编2003 年出版295 页ISBN:7561815883本书为2003年注册会计师全国统一考试指定教材的配套指导用书,依据中国注册会计师协会最新颁布的《2003年考试大纲》进行编写。内容包括:考纲分析,重点、难点、考点分析,同步强化训练及答案,全真模拟试题。...
