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审计学导论 审计理论入门和研究
谢少敏著2006 年出版399 页ISBN:7810987127在信息技术突飞猛进的现代,会计学技术的重点已从如何生产信息转移到如何控制信息生产的过程、如何保证信息风险最小化。审计实务在变!审计方法在变!审计制度在变!显然,对审计方法的解说或者对审计实务的介绍这样...
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审计署审计结果公告汇编 2013 上
审计署政策研究室编2016 年出版290 页ISBN:9787511926364审计结果公告是审计署向社会公开有关审计报告、审计意见书、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告。本书是审计署2013年审计结果公告的汇编,主要内容包括:2011年度中央预算执行情况和其他财政收支的审...
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企业内部控制评价及审计指引配盘课件
李三喜著2011 年出版220 页ISBN:9787511905093本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,以三泰公司的相关实践为案例,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参...
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计算机辅助审计实用教程 鼎信诺审计系统5000专版
马春静主编2014 年出版137 页ISBN:9787564219840本书在对计算机审计基本理论做简单介绍的基础上,以鼎信诺审计系统为例,介绍计算机辅助审计技术的实践应用。主要内容分三部分:第一部分计算机审计概论,第二部分鼎信诺审计软件应用,第三部分实训项目,内容丰富。...
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 2016年版
中华人民共和国财政部制定2016 年出版250 页ISBN:9787542949257本书收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务通...
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...