当前位置:首页 > 名称

大约有6,672项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0882秒)

为您推荐: 内部审计报告 内部审计工作底稿 内部审计文书制作与范例 内部控制审计 审计 内部控制审计报告

  • 事业单位内部控制与管理

    魏明,夏立均,贾玉凤编著2014 年出版331 页ISBN:9787514139495

    本书是为迎合事业单位内部控制规范的执行而编写的辅导教材,共四篇十七章,讲述了事业单位内部控制的各个层面的操作流程及控制点。立足于我国事业单位的实际情况,面向事业单位管理层、财会人员和业务人员,知道事...

  • Q&A 马云与员工内部对话

    阿里巴巴集团编著2013 年出版160 页ISBN:9787505122635

    马云十分重视和员工的交流,此书是他和阿里巴巴员工在单位内部会议上的问答,充分传达了他作为电子商务领导和青年领袖对于全球经济趋势、互联网变革、企业内部管理和为人处世之道的意见和建议。作为《马云内部...

  • 中国审计研究报告 2014

    审计审计科研所编2015 年出版643 页ISBN:9787511924193

    本书为审计审计科研所2014年的审计理论研究成果,共18个专题报告,研究内容包括国家审计促进经济发展方式转变、领导干部自然资源资产离任审计、可视化技术在审计中的应用、国有企业改革有关问题探讨、文本挖...

  • 火力发电厂节能评价与能源审计手册

    李青,张兴营,刘学冰编著2008 年出版608 页ISBN:9787508376967

    本书详细论述了火力发电厂的节能评价程序、节能评价标准和节能评价方法,以及火力发电厂能源审计的类型、能源审计管理程序、能源审计的思路和内容,并结合电厂实际讲述了能源审计报告和能源规划的编写方法.同时...

  • 企业内部控制理论与实务

    赵顺娣,陈留平著2009 年出版426 页ISBN:9787811301328

    本书分上下两篇,其中上篇为理论篇,包括国内外内部控制的发展情况、理论、目标、五大要素、设计与实施、信息披露和企业内部控制的评价与展望;下篇以中石化和扬州亚星公司为例,从控制目标、适用范围、控制活动和...

  • 法治视野下行政内部监督研究

    廖原著2015 年出版395 页ISBN:9787562059417

    本书将行政内部监督的完善纳入宪法与行政法治的整体之中,以国家权力结构法治化作为其制度改进的路径选择。在学界对行政内部监督缺乏整体性、系统性与专门性研究的情况之下,本书吸收其他学科的研究成果来对行...

  • 审计实务同步练习与训练

    周海彬主编2009 年出版78 页ISBN:9787811382655

    本书为普通高等院校教材辅导书,该书从理论与实际运用两个方面来对独立审计进行了说明,详尽的阐述,并且书中有一部分内容强调了中西审计的不同之处,指出了中国独立审计的可借鉴之处。本书体系全面,内容详尽,作为.....

  • 铜仁地区志 审计

    铜仁地方志编纂委员会编2010 年出版604 页ISBN:7221091064

    本书以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持实事求是的原则,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,真实、客观、系统地记述了铜仁审计工作的历史。志书内容以记述国家审...

  • 审计学基础

    杜建菊主编2009 年出版210 页ISBN:9787509204573

    审计学基础》是审计学专业的入门课程,也是会计、财务管理等经济管理类专业必修课程之一。本书的特点:1.知识新。以新修订《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国注册会计师法》为依据,按照《中华人民共...

  • 许家印内部讲话 关键时,许家印说了什么

    孙琦著2014 年出版213 页ISBN:9787510447778

    本书深刻还原和剖析了恒大集团发展过程中关键性的时间点,以及其精神领袖许家印所扮演的角色,他如何创业,指引企业的成长,如何以一人引领创业团队,战胜种种困难,成功应对企业所面临的一次次危机。...

返回顶部