大约有32,755项符合查询结果项。(搜索耗时:0.1527秒)
为您推荐: 审计工作底稿编制实务指南 审计取证和审计工作底稿编制的技术与方法 企业内部控制审计工作底稿编制指南 审计取证与审计工作底稿编制 审计效率手册 用excel高效完成审计工作 中国共产党领导下的审计工作史
-
十国审计长谈国家审计
审计署国际合作司编2014 年出版466 页ISBN:9787511921291为全面、准确了解世界各国审计发展状况,借鉴其有益做法,根据刘家义审计长的倡议,署国际合作司组织了对美国、加拿大、英国、法国、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、印度和南非等10国审计长的问卷调查,得到10国审...
-
内部控制缺陷与内部控制评价
林野萌著2016 年出版201 页ISBN:9787561562185本书对内部控制缺陷、内部控制评价的概念、相关理论进行梳理,并深入研究了中美两国内部控制缺陷治理及内部控制评价制度的发展历程;探讨了内部控制缺陷诱因,其与上市公司的市场价值及债务资本成本的关系;提出减...
-
-
审计实验室 主要会计事项的相关法规及其审计案例
李晓慧主编2002 年出版401 页ISBN:7505827650本书包括:资产减值的相关法规及其审计案例;资产评估的相关法规及其审计案例;固定资产相关法规及其审计案例;无形资产的相关法规及其审计案例解析等内容。...
-
企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引
《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引》编委会编2010 年出版116 页ISBN:9787511808059本书是企业内部控制的基本规范,企业内部控制的配套指引,有“应用指引”、“评价指引”、“审计指引”。“应用指引”有组织架构、发展战略、人力资源等18项。...
-
企业内部控制审计政策解读与操作指引
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
-
政府管制、公司控制权安排与独立审计需求 来自审计师选择与审计费用的经验证据
张奇峰著2007 年出版207 页ISBN:7542919253目前我国审计市场呈现集中度低、地区分割严重,对高质量审计需求不足的特点,成为我国审计质量整体水平不高、审计失败时有发生的根源之一,并直接导致了投资者对审计师德鉴证作用缺乏认同感,审计师在资本市场中的...
-
独立审计诚信机制与审计质量 基于制度与案例的思考
潘琰等著2006 年出版268 页ISBN:7505859722本书首先分析和探寻了提高审计质量的途径,然后着重分析审计诚信的形成机理,通过剖析我国近几年典型审计失败大案,以阐述如何建立审计诚信机制及提高审计质量的问题。...
-
管理审计职能 公司审计部门程序指南 第3版
(美)Michael P.Cangemi,(美)Tommie Singleton著;李海风,李媛媛译2004 年出版322 页ISBN:7302086907随着审计由处于外包的职能转向内部控制审计,主管需要一本能反映内部审计行业近期经历的根本性变化的更新手册。《管理审计职能》一书为内部审计部门提供了创建程序手册的蓝图。...
-