大约有5,766项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0678秒)
为您推荐: 部门预算资金管理审计定性处理处罚依据 审计定性处理处罚依据丛书 确定性 不确定性 数学简史 确定性的消失 不确定性分析与优化
-
国际注册内部审计师资格考试辅导 下
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
-
国际注册内部审计师资格考试辅导 上
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
-
国际注册内部审计师资格考试辅导 中
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
-
小型企业财务报表审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会组织编写2008 年出版427 页ISBN:9787509510391为增强审计准则在小型企业审计中的操作性,进一步推动实施审计准则,中国注册会计师协会根据审计准则和指南的要求,结合小型企业财务报表审计的特点,组织专家编写了《小型企业财务报表审计工作底稿编制指南》。...
-
财务人员内部审计技巧与错弊防范
王硕编著2010 年出版239 页ISBN:9787505895713本书简单介绍了内部审计和一些基本概念,并通过案例,结合当前会计出纳错弊行为和现象的新形式和新手段,从各大会计科目出发,逐一阐述了与其相对应的审计技巧与防范措施。...
-
审计实训教程 第2版
耿慧敏,景刚,张丽主编2014 年出版283 页ISBN:9787565414916本书是对审计工作的仿真和模拟,提供形象生动和具体真实的资料。以某一企业真实的经济业务为实例,做到实训资料准确,实训设计科学,实训步骤合理,实训所用的证、账、表具有高度仿真性,实训内容具有一定的实践性、.....
-
监督大变革 从控制走向治理 当代中国政府审计功能演进
易丽丽著2012 年出版276 页ISBN:9787515001944本书以我国政府审计功能变迁及伴随变迁显现的理念、组织、管理方式变化为研究的主线。
-
国有企业领导人员经济责任审计监督机制研究
贾震著2005 年出版225 页ISBN:7505112422本书通过建立博弈模型分析审计覆盖率与信息披露行为之间的关系,通过引入经济学分析与震慑效应分析建立审计处罚力度分析,通过应用声誉模型分析审计合谋问题及对策。...
-
-
商业银行内部审计基本理论与方法
倪存新著2016 年出版405 页ISBN:9787550423411本书共分5篇31章,分别探讨了商业银行内部审计基本理论、内部控制审计及其内部控制评价、授信业务审计、经营管理审计、审计管理实务等内容,并详细介绍了商业银行内部审计理论与实务。本书理论结合实际,便于读...
