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建筑施工企业内部控制建设 重点、难点与案例分析
潘文学主编2017 年出版404 页ISBN:9787542954404本书主要从目前建筑施工企业的现实状况出发,针对具体的工程项目施工过程中的实施意义、制度完善、成本风险控制、内部监控制度、网络信息化等各环节分别进行探讨,提出相应的风险控制措施,以期加强施工企业的内...
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现代企业内部控制实务 第2版
高立法,吕宏斌,王士民等主编2013 年出版687 页ISBN:9787509623138本书重点论述了企业内部控制的概念、目标、原则及要素;内部环境及风险评估、不相容岗位分离控制、授权审批控制、会计信息控制、财产安全保护、反舞弊控制机制、对舞弊的检查、举报投诉制度;内部监督及具体内...
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全面风险管理导向下企业内部控制评价研究
罗怀敬著2014 年出版219 页ISBN:9787560751863本书以农业上市公司为例,就全面风险管理导向下的企业内部控制体系的评价及合理化构建问题作了较为系统深入的研究。本书既可作为管理等专业的研究生参考书,亦可作为相关领域研究人员及实务工作者的参考用书,还...
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中国民营企业内部控制案例研究
许永斌,蒋振成,张宜霞等著2012 年出版391 页ISBN:9787811405330中国会计学会下属的中国民营企业内部控制研究中心组织进行了中国民营企业内部控制的案例研究。本次案例研究共选择了隶属于不同的行业的八个具有代表性的民营企业,根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》...
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深化经济体制改革研究丛书 中国所有制结构变化趋势和政策问题研究
郭克莎,胡家勇等著;张卓元,吴敬琏,厉以宁主编2015 年出版182 页ISBN:7545442792本书是深化经济体制改革研究丛书中的一册,本书比较系统地描述了改革开放30年来我国所有制结构演变的轨迹,分析了所有制结构变化的动因,对未来所有制结构的变化趋势进行了判断,提出了促进混合所有制经济发展,完善...
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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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企业发展战略与内部控制
饶亮著2018 年出版253 页ISBN:9787558129766企业的成功来自于企业家对战略的把握能力和对经营的控制能力。本书从制度学的角度,建构了企业组织结构,全面预算管理、业绩评价与激励机制体系和有效控制企业财务战略的实施要点,通过对财务战略实施的控制,不断...