大约有13,306项符合查询结果项。(搜索耗时:0.1044秒)
为您推荐: 审计计划 内部审计 审计 内部审计文书制作与范例 内部控制审计 内部审计风险管理
-
-
国际注册内部审计师CIA考试应试指南
中审网校编2010 年出版331 页ISBN:9787511901590本书介绍内部审计的风险,内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,内部审计程序、审计工具、经济学、金融税收、法律和信息技术等相关方面的基础知识。...
-
审计工作底稿指引 进一步审计程序之二
孙燕红主编;北京注册会计师协会编2007 年出版449 页ISBN:7505862200本书是为适应新发布执业准则制定的,实施审计程序、设计和编制工作底稿的系统例示和说明,是广大执业人员日常工作的好参谋。
-
英语周计划系列丛书 英语专业四级词汇周计划
英语专业四级考试命题研究组编著2015 年出版626 页ISBN:9787111507239“英语周计划系列丛书”是针对我国读者的英语学习特点开发的、以“周”为谋篇布局单位、以“日”为具体实施单元的极具特色的英语辅导用书,具有思维创新、规划科学、目标明确、讲练结合、直击实战等特点。本...
-
英语周计划系列丛书 英语专业四级听力周计划
英语专业四级考试命题研究组编著2015 年出版297 页ISBN:9787111507215“英语周计划系列丛书”是针对我国读者的英语学习特点开发的、以“周”为谋篇布局单位、以“日”为具体实施单元的极具特色的英语辅导用书,具有思维创新、规划科学、目标明确、讲练结合、直击实战等特点。本...
-
内部控制与审计风险案例分析
高雅青,李三喜编著2002 年出版427 页ISBN:7801692446本书内容包括内部控制与审计风险的基本概念、一般原则、销售与收款循环符合性测试案例分析、购货与付款循环符合性测试案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环符合性测试案例分析、货币资金符合性测试...
-
-
CIA考试指南·实施内部审计业务 习题解答卷 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风 刘霄仑 廖青等译2006 年出版370 页ISBN:7121029669注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...
-
-
十国审计长谈国家审计
审计署国际合作司编2014 年出版466 页ISBN:9787511921291为全面、准确了解世界各国审计发展状况,借鉴其有益做法,根据刘家义审计长的倡议,署国际合作司组织了对美国、加拿大、英国、法国、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、印度和南非等10国审计长的问卷调查,得到10国审...
