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国家治理能力视角的国家审计功能理论研究 国家审计机关审计功能研究
张军著2017 年出版195 页ISBN:9787302480013世界上绝大多数国家都设立了国家审计机关,但是各国审计机关隶属关系和发挥的功能存在较大差异,现有理论主要从国家审计体制来进行解释,但无法解释立法型审计体制之间存在的巨大差异。为解答上述问题,本书从国家...
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企业内部控制自我评价与审计
杨有红,张龙平2010 年出版213 页ISBN:9787806849163本书共分两个课题:1.企业内部控制自我评价——理论与实证研究;2.企业内部控制审计研究。通过对理论的分析,典型案例的研究,国内外发展现状的研究,得出自己的结论,推动了中国企业内部控制的建设和发展。...
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卫生系统内部审计操作指南
卫生部规划财务司主编2012 年出版321 页ISBN:9787117159876随着医药卫生体制改革的不断推进,卫生内部审计作为内部监督与服务功能的作用越来越重要。但是,长期以来,卫生内部审计工作者缺乏有针对性、科学与便于操作的内部审计工作流程和规范性要求,缺少开展卫生内部审计...
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审计实验室 3 风险审计的技术和方法
李晓慧主编2003 年出版284 页ISBN:7505835084本书是在以《独立审计准则》、《企业会计准则》的基础上,以收集会计记录、风险审计的记录为核心证据来支持审计意见的发表。
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内部控制 应用评价审计
邵瑞庆主编2013 年出版289 页ISBN:9787542939371顺应国际会计准则改革趋势,促进我国企业会计准则与国际会计准则的融合与发展,探讨金融危机中凸现的新会计问题,以会计准则的国际化、国际财务报告准则的发展趋势和我国的应对为主题,分会计、审计准则国际趋同;会...
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银行内部控制与内部稽核
银行内部控制与内部稽核编辑委员会主编2012 年出版532 页ISBN:9865943110本次增修订六版系配合最近一年来金融主管机关、中央银行及银行公会等单位法规函令之新颁或增修订,以及银行各项业务实务操作之改变,予以修订,以符实用。本书对金融从业人员不论于日常业务参考、进修或准备应试...
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日本内部控制评价与审计准则
日本企业会计审计会发布著2007 年出版128 页ISBN:7811222108本书介绍了日本《关于财务报告内部控制评价与审计准则以及财务报告内部控制评价与审计实施准则的制定(意见书)》、日本《财务报告内部控制评价与审计准则》、日本《财务报告内部控制评价与审计实施准则》的相...