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建设工程管理审计知识读本
复旦大学审计处编2018 年出版583 页ISBN:9787309140934本书旨在帮助高等学校内部审计机构相关人员提高对建设工程管理审计的认识,了解建设工程管理审计的概念、内涵、程序等相关知识,并提供有关案例参考和制度依据。本书共分为五章以及附录。第一章为“建设工程管...
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审计委员会制度与财务舞弊监管
杨忠莲著2007 年出版140 页ISBN:7564201576本书针对国内外资本市场财务舞弊频发的现象,从公司治理的重要机制——审计委员会制度的角度出发,回顾了审计委员会发展的历史,评述国内外重要的研究文献,通过对我国上市公司成立审计委员会的动机和审计委员会对...
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2008年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试 审计
东奥会计在线,刘圣妮编2008 年出版367 页ISBN:7505869949本套丛书严格依照2008年最新考试大纲编写,与指定用书章节完全同步。每个分册均由四大部分构成:命题规律总结及趋势预测、同步辅导及强化训练、跨章节综合题演练、全真模拟测试。...
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基于规模视角的我国会计师事务所审计质量研究
孙永军著2011 年出版221 页ISBN:9787514110999本书从规模角度对审计质量过程和结果进行统一,构建审计质量影响因素体系,在当前制度背景和理论基础之上,实证检验了规模不同的会计师事务所审计质量的差异和途径以及规模变更中同一会计师事务所的审计质量措施...
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ACCA考试用书 英文 PaperP7高级审计与认证业务 国际版
BPPLearningMedia著2010 年出版548 页ISBN:9787560959849本教材分析、评估并约定审计业务。包括:制度环境;职业和道德考量;实务管理;任命;领导并管理个人和团队;报告;当期问题和发展。
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财务报表审计案例分析
杨罡主编2014 年出版256 页ISBN:9787542944009本套案例的选取既考虑了教材中财务报表审计理论知识的掌握,也能结合当前社会热点,如注册会计师法律责任的讨论,审计证据的获取,上市公司信息披露的滞后、会计报表舞弊等手段分析;有经典案例如帕玛拉特、安然事件...
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50家国有企业内部审计发展报告与案例
中国内部审计协会编著2013 年出版429 页ISBN:9787516403419本书通过对50家国有企业约167个优秀典型案例材料。具体分析了我国国有企业内部审计的法律、政策环境;我国国有企业内部审计的状况和发展趋势;企业内部审计监管机制、国有资产的制度保障和审计评价;企业风险管...
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审计信息化理论与实务
吴沁红,刘会齐,王凡林编著2018 年出版209 页ISBN:9787121305733教材将立足于审计信息化的发展与应用,从理论与实务角度设计教材内容体系。包括三大部分,共13章,第一部分为基本概念与理论基础,主要内容有:现代信息技术对审计的影响、审计信息化理论基础、审计信息化总体框架;.....
