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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 下
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 上
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 中
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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政策性计划论 计划财政金融政策的协调
周炼石著2003 年出版307 页ISBN:7208045550本书是在国家社会科学基金课题研究的基础上形成的论述政策性计划的专著,首次把丁伯根创立的经济政策学原理引进计划理论,介绍了国际上政策性计划的理论与实践、全面系统地阐述了政策性计划的形成、目标体系、...
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医疗卫生机构内部审计精细化管理
吴龚编著2016 年出版680 页ISBN:9787516413470本书在精讲内部审计基本知识与技能的基础上,首次将精细化的理念和原则引入医疗卫生机构的内部审计管理,全面科学地对医疗卫生机构的财务收支审计、预算执行与决算审计、基建项目审计、合同审计、经济责任审计...
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内部控制与现代审计初探
胡志容著2013 年出版319 页ISBN:9787506836746本书以现代审计为范围,对内部审计、注册会计师审计以及它们与内部控制之间的关系等诸多问题,从理论到实践作了与时俱进的多角度多方面的分析、探索和思考,具有较强的理论价值、创新价值和实践价值,是审计人员、...
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精英教练“双百”培养计划成果丛书 六部计划铸辉煌
姜雪辉著2017 年出版195 页ISBN:9787564425166《六部计划铸辉煌》中对姜雪辉教练多年来担任女子举重国家队教练、辽宁女子举重队主教练的执教理念及独特的执教方法进行了介绍,该教练给列为国家体育总局精英教练员“双百”培养计划的教练,一方面可供广大举...
