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会计舞弊之反思 世界通信公司治理、会计舞弊和审计失败剖析
黄世忠等著2004 年出版275 页ISBN:7810844121本书剖析了世界通信公司舞弊案的各个方面,从公司治理,会计舞弊,审计等角度作了分析,力求探索出规律性的东西,进而总结自由市场基础之上的经济制度负面的教训。...
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电网企业内部审计管理 B级
中国南方电网有限责任公司组编;贵州电网公司编2010 年出版206 页ISBN:9787508395197本书为《电网企业管理岗位培训教材(试用)》[电网企业内部审计管理(B级)]分册,属于经营管理类审计管理专业B级的岗位主修课程,共5章,主要内容有:第一章内部审计管理职能,第二章内部审计计划管理,第三章内部审......
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内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析
牛恺著2018 年出版295 页ISBN:9787115478764主要偏重于内审的实际执行,重在实操,从审计基础知识、实务操作两方面入手,详细介绍了实务操作的总体思路、财务管理审计、采购管理审计、销售管理审计、仓库管理审计、人事管理审计、行政管理审计、舞弊审计等...
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2009年注册会计师全国统一考试经典题解 审计 新考生版
杨闻萍主编2009 年出版299 页ISBN:9787509513552本书是2009年度注册会计师全国统一考试梦想成真系列辅导书——经典题解中的一本。共分三部分,包括命题原则及复习方法、考点分析及经典习题训练和跨章节综合题演练。...
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独立审计合约论 一个新制度经济学分析框架
饶斌著2011 年出版196 页ISBN:9787210047940本书阐述了独立审计合约的概念、相关研究成果、研究意义和当前理论界忽视的现状,并对独立审计合约的规划制定及独立审计分析中的诚信实现机制及模式进行了理论分析,最后对“独立审计合约中的责任规范”、“独...
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2011年注册会计师考试经典题解及练习题库 审计
范永亮著2011 年出版465 页ISBN:9787301185971本书由三部分内容组成,一部分是将历年中在本章出现过的《审计》统考题目进行讲解,给出详细的解析,另外一部分是将本章经常出现的《审计》章节考点用文字的形式进行总结;最后是针对提及的所有知识点给出大量的题...
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金多多财会日记 规范内部审计的28个技巧
李玉周编著2013 年出版116 页ISBN:9787550409064金多多,从一本院校财经科班出身,也考过了几门CPA,拥有了初级会计职称。多多上班的单位是成都市一家小有名气的会计师事务所,在成都市属于中上水平。本书通过多多的工作实践,传授看懂和分析资产负债表、利润表、...
