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会计报表审计实质性测试案例分析
武战伟,赵志新著2010 年出版501 页ISBN:9787511900029本书涉及货币资金、存货、投资等审计事项,以及所有者权益、损益、合并报表、特殊项目等审计,并就审计报告、审计意见类型选择等加以分析论述。...
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《企业内部控制规范》实施技术与案例研究
宋德亮编著2012 年出版375 页ISBN:9787514116342本书共有十章,包括:内部控制的整体框架;采购与付款;生产运营;销售与收款;货币资金;资产管理;投资与融资;人力资源;合同管理;信息系统。...
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金融控股公司内部治理机制研究
梁远航著;曾晋康主编2014 年出版287 页ISBN:9787511867247本书揭示出金融控股公司内部治理上不同于一般控股公司和单一企业的特性,并立足于我国实际,总结出我国金融控股公司内部治理机制失当后导致的特殊风险,以这些特性为“靶心”,勾勒出我国金融控股公司内部治理机制...
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经济责任审计知识读本
复旦大学审计处编2018 年出版430 页ISBN:9787309133646本书旨在帮助高等学校人员提高对领导干部经济责任审计的认识,了解经济责任审计的程序与相关知识,并提供有关案例参考和制度依据。本书共分为五部分,分别为“经济责任审计知识问答”、“经济责任审计案例选编”...
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中华人民共和国审计法 最新修正版
人大法工委供稿2006 年出版22 页ISBN:7503661933本书是最新修正单行本,是对94年公布的法律首次修订,完善了审计机关的组织管理体制,强化了审计机关的法律地位。
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