当前位置:首页 > 名称

大约有6,672项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0757秒)

为您推荐: 内部审计报告 内部审计工作底稿 内部审计文书制作与范例 内部控制审计 审计 内部控制审计报告

  • 财务重述的审计治理研究

    曹强著2012 年出版164 页ISBN:9787550406032

    本书试图从会计事务所风险管理战略的角度研究外部审计与财务重述之间的关系,深入分析了事务所对财务重述的风险评估以及应对风险的管理战略。本研究的结论不仅有利于防范财务重述的发生,还有利于更好地理解和...

  • 染色灵魂 中国审计官的生死较量

    孙元凯著2010 年出版384 页ISBN:9787503944192

    本书讲述了一位正直的审纪干部带领一个成熟有党性的团队,在工作领域取得了一个又一个显著的成果,为党为国交出了问心无愧的答卷。

  • 审计实务

    邵丽,高丽霞主编;李增欣,宋国海副主编2012 年出版291 页ISBN:9787564063917

    本教材分为三个模块,模块一审计岗位认知、模块二审计助理岗位、模块三项目经理岗位。重点讲解和学习审计助理岗位的审计理论知识和审计技能,主要以某会计师事务所审计某企业的实际业务为背景,给出业务发生时所...

  • 审计原理与实务

    邢淑清,房敏鹰主编;安露,刑琰彬,刘华光等副主编;陈铭,周详参编;李辉秋主审2012 年出版225 页ISBN:7516000434

    本书在全面介绍审计基本原理的基础上,以注册会计师审计实务为主线展开论述,编写过程中充分借鉴了现有国内外审计教材的优点,并审计理论与实践的最新成果,使它能成为一本易教易学的实用教材。本书共分十一章,每章...

  • 《企业内部控制》同步综合练习

    聂新军主编;李军华,唐晓东副主编2014 年出版194 页ISBN:9787030417992

    《企业内部控制同步综合练习》分为十个章节,每一章包括“考核内容”、“重点和难点”和“同步综合练习”三部分内容,“同步综合练习”具体分为“单项选择题”、“多项选择题”、“简答题”、“论述题”和“案...

  • 高校内部控制实务研究

    李国友,王灵著2018 年出版201 页ISBN:9787548732372

    本书是浙江省教育管办评分离改革试点项目——高校内部治理机制改革试点单位金华职业技术学院内部控制建设的阶段性成果,归纳总结了金华职业技术学院内部控制建设实务案例,全书分为高校内部控制建设范例、高校...

  • 国外政府及公共部门审计研究

    郑石桥著2017 年出版196 页ISBN:9787565428555

    本书针对政府及公共部门审计这一国家治理及公共问责的重要制度安排方面的文献进行了归纳总结和提炼,主要内容包括政府审计制度研究、财务审计及与其结合实施的其他审计研究、绩效审计研究、审计成果应用研究...

  • 新编审计学 第3版

    李海波主编;蒋瑛副主编2005 年出版254 页ISBN:7542905090

    本书系统阐述在社会主义市场经济体制下对企业实施财务审计的基本理论、基本知识和基本技能,包括企业转换经营机制以后的财务审计模式,及以评价内部控制系统为基础的审计程序和方法,以及工业企业经济业务的审计...

  • EIGRP网络设计 改进型内部网关路由协议网

    (美)(I.佩佩林杰克)Ivan Pepelnjak著;伟峰等译2000 年出版373 页ISBN:7505357654

返回顶部