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抓住机遇,迎难而上,大力推进新一轮高校内部管理体制改革 1999年高校内部管理体制改革座谈会文集
中华人民共和国教育部人事司编1999 年出版468 页ISBN:7304018240 -
深入解析DB2 高级管理、内部体系结构与诊断案例
牛新庄著2009 年出版475 页ISBN:9787302201373本书从DB2内核组织入手,同时介绍了其与操作系统在进程、共享内存、信号量之间的关系。本书还重点介绍了各个内部组件的层次与功能、内存体系结构、存储体系结构、高级锁、优化器,以及DB2各种诊断工具的用法等...
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2008版ISO-9000族标准质量管理体系内部审核培训教程
嵇国光,赵菁,龚春香编著2009 年出版237 页ISBN:9787506652766本书充分体现2008版ISO9001标准的要求、特点和变化,以质量管理体系审核流程为主线,介绍了完整的审核步骤、大量现场审核技巧、不合格项的判断技巧、典型情况的应对技巧,并辅以经典的情景式审核练习,是质量管理...
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新政策下财会管理全案丛书 最新内部控制管理操作实务全案
贺志东著2018 年出版1096 页ISBN:9787121330063全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息...
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会计·财务管理专业知识核心考点及模拟考卷 下 财务管理专业知识(含审计)
卫晓东主编2009 年出版198 页ISBN:9787010079615本书将重要的专业知识进行全面系统的梳理,以帮助考生高效率的复习本专业知识。本书试卷部分内容涵盖事业单位所涉及的核心知识点,为考生的考前复习提供实战的强化训练。所编试题都有详细的解答,能切实帮助广大...
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企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制研究
李丽著2017 年出版115 页ISBN:9787030558053本书开展了企业集团内部信用风险传染机理与信用风险控制的研究。本书首先研究了关联担保下母子公司间的信用风险传染机理,并在脆弱期权定价基础上,得到了两种不同担保方式下关联担保的担保价值度量结果,随后我...
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中国石油审计管理系统操作手册 下
《中国石油审计管理系统操作手册》编委会编2012 年出版386 页ISBN:9787502192808本书为中国石油审计管理系统的操作手册,分上下两册。上册阐述了该系统的功能介绍、基本操作、审计计划流程、审计项目流程、系统运行维护等内容,共计十二章,通过上册学习及配合上机联系,能够基本了解系统中实现...
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中国石油审计管理系统操作手册 上
《中国石油审计管理系统操作手册》编委会编2012 年出版174 页ISBN:9787502192808本书为中国石油审计管理系统的操作手册,分上下两册。上册阐述了该系统的功能介绍、基本操作、审计计划流程、审计项目流程、系统运行维护等内容,共计十二章,通过上册学习及配合上机联系,能够基本了解系统中实现...
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
企业内部控制编审委员会编著2018 年出版545 页ISBN:9787542957207本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风险为...