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我国经济政策审计评价研究
王延军著2017 年出版199 页ISBN:9787511927149本书要解决的核心问题是针对目前经济政策审计评价中面临的困难,寻找推进经济政策审计评价的实现路径。基于这一核心目标,首先,对“经济政策审计评价”“基于联网审计的数据综合分析”等基本概念进行界定;其次,在...
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经科版2007年CPA考试学习指南 审计
上海国家会计学院CPA考试辅导委员会组编2007 年出版394 页ISBN:9787505861763本书根据财政部2007年考试大纲及辅导教材组织编写,旨在全面系统地帮助考生理解辅导教材各知识点及重点、难点;同时为体现知识更新的要求和CPA考试侧重实务、具有一定的灵活性和综合性的特点,对新知识和涉及多...
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符合性审计抽样方式及抽样规模
耿修林主编2013 年出版244 页ISBN:9787563537839本书系统讨论了符合性审计抽样水平确定的重要影响因素,并借用模拟分析手段逐一考察这些因素与测试样本大小之间的内在关系;在综合考虑影响符合性审计抽样水平相关因素的前提下,从估计精度、概率把握程度、推断...
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独立审计对投资者的保护作用 理论分析与实证检验
李海燕著2010 年出版212 页ISBN:9787811388619现有的审计理论与方法体系是以经济信息和经营者的具体经济活动为主要控制目标的,而非以投资者为关注的焦点,因此,为独立审计的投资者保护问题是审计方面研究的一个新的尝试和挑战,此书就投资者的角度,从保护投资...
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审计原理与实务 第2版
王英姿编著2016 年出版425 页ISBN:9787564223809本书着重介绍了注册会计师年度财务报表审计的相关理论与实务,使学生在完成本课程的学习之后,能给个了解财务报表审计的全貌,并将之运用于实践。第二版是在总结国内外审计文献,并参照我国财政部于2014年批准颁...
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上市公司收入审计实务操作指南
北京注册会计师协会编;张文丽主编2014 年出版232 页ISBN:9787514147759本书为帮助注册会计师面对上市公司行业众多、具体情况千差万别的情况,在执行中按审计准则的要求科学设计审计程序、根据企业实际情况制定审计计划、针对过程中发现的问题谨慎判断,北京注协编写了本指南。本指...
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CIA考试指南 实施内部审计业务 习题解答卷
李海风著2010 年出版372 页ISBN:9787121111921Wiley CIA考试用书系列是国际知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。本书是该系列的第二科,讲述了实施业务、实施具体业务、监控业务成果、舞弊知识基础、业务工具等内容。本书是第...
