大约有34,188项符合查询结果项。(搜索耗时:0.1392秒)
为您推荐: 内部审计报告 内部控制审计报告 审计报告撰写技巧 审计报告编制的技术与方法 title审计研究报告2024上 下 审计
-
《国际内部审计专业实务框架》精要解读
中审网校编2014 年出版188 页ISBN:9787509553978本书由中国审计网(www.shenji.cn)旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中...
-
审计中的领导力 你需要的专业和领导力技巧
(美)库什著2011 年出版249 页ISBN:9787302266198本书的内容主要是讨论在领导技能培训过程中要做个有心人,要学会反思和具有前瞻性。本书不仅仅在讨论你的事业,也是在讨论有关你生活和未来的所有方面。...
-
-
2008年注册会计师考试考点精讲及经典自测题库·审计
东奥会计在线组编;范永亮编著2008 年出版514 页ISBN:9787505869998本套丛书严格依照2008年最新考试大纲编写,与指定用书章节完全同步。每个分册均由五大部分构成:学习方法及应试技巧、考点精讲及经典自测题库、重点难点热点问题答疑、主观题演练、全真模拟测试题。...
-
-
中国注册会计师继续教育审计案例 第1辑 教师手册
中国注册会计师协会编2009 年出版73 页ISBN:9787509513583案例由学员手册和教师手册构成。其中,学员手册主要用于学员了解案例背景,开展课堂讨论,准备参考资料,思考案例设计的问题。教师手册主要用于教学参考,由教师根据课堂案例讨论情况,指导学员讨论的重点和方向,确......
-
-
-
上海国家会计学院CFO丛书 内部控制与内部审计
上海国家会计学院著2012 年出版389 页ISBN:9787514101560本书从财务会计的角度,揭示了一些企业由于内部控制制度的疏漏与不完善,导致企业遇到挫折甚至失败,进而对如何加强企业内部控制提出了有效的方法,特别是在财务上,提出了如何辅助加强企业内部控制的有效方法。...
-
注册会计师审计法律责任
赵保卿编著2006 年出版297 页ISBN:7010055327本书从银广夏事件和安然事件谈起,论述了广为关注的注册会计师审计责任、法律责任这一现实问题。通过对注册会计师造假现象的深人研究,笔者深刻认识到造成这一局面的重要原因之一是注册会计师法律责任不明确,尤...
