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中国上市公司内部控制报告 2013
胡为民主编2013 年出版286 页ISBN:9787121216176本书对2012年中国内部控制现状进行全景式介绍和分析,力图有利于学术界和实务界对上市公司内部控制现状的理解,发掘新的学术研究问题,并希望能对内部控制政策制定和监管改进提供一些借鉴。本书实用性强,采用定量...
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内部控制有效性与财务报告可靠性相关性研究 内部控制需求观
贺欣著2007 年出版241 页ISBN:7307056259本书从审计的基本假设及经济学理论出发,对内部控制的有效性与财务报告的可靠性之间的关系进行理论分析,设计问卷,收集数据,对我国企业的内部控制状况进行了调查,借助线性回归模型进行了实证检验。...
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内部控制评价与财务报告信息披露的会计计量工具研究
刘斌著2014 年出版240 页ISBN:9787565417245本书通过对我国不同定位市场中内控评价和财务信息含量研究使用的会计计量工具的研究,各指标的选取、计量方法创新,内控评价和财务信息含量规律的发现和比对,以及内控评价和财务信息使用中投资策略的分析,全面论...
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会计(审计)学学科前沿研究报告
陈宋生,李文颖主编2017 年出版251 页ISBN:9787509647530本书是一本2012年会计(审计)学学科的国内外研究综述,全书包括2012年国内外的期刊论文精选、出版图书、会议综述和文献索引,是一本集大成的精选论文集。作者做了大量的学术研究工作,并结合了自己的观点看待会计(审...
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中国上市公司内部控制报告 2012
胡为民主编2012 年出版255 页ISBN:9787121181238本书综合反映了2011年上市公司实施内部控制的情况,首先介绍了2011年内部控制领域的热点事件;然后对上市公司内部控制建设情况进行了描述性统计,如内部控制评价报告、内部控制审计报告和内部控制缺陷等的披露情...
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内部控制信息披露质量及其经济后果研究 基于深市主板内部控制自我评价报告的研究
刘桂春著2015 年出版172 页ISBN:9787542945983本书主要研究中国班萨班斯法案颁布以后,我国上市公司内部控制信息披露的质量及其经济后果。主要研究方法为实证研究,研究对象为2009年至2011年深市主板上市公司披露的内部控制自我评价报告利用熵模型对内部控...
