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新《审计法》释解与实务指导
审计署法规司,国务院法制办财金司编2006 年出版357 页ISBN:7509200008本书是新审议通过的《审计法》法律解释与实务指导,对《审计法》修订的部分及实践中的新情况进行了解释和阐述。
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企业内部控制规范手册
姜涛编著2010 年出版736 页ISBN:9787115219428本书采用内部控制的“制度+办法+细则+规定+条例+规则+文件资料”的形式设计,提供了266个企业内部控制规范的设计模板和162个文件资料的范例,能够帮助企业使复杂的事项简单化、混淆的关系清晰化、无序的秩序条理......
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连续审计研究 理论体系、技术架构与应用实施
阚京华编2011 年出版239 页ISBN:9787504740113本书主要围绕连续审计的各方面进行研究:连续审计的基本理论知识;技术架构问题;实施问题以及可行性。
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金融保险审计案例分析
高雅青,李三喜编著2002 年出版492 页ISBN:780169242X本书内容包括存款业务、贷款业务、资金拆借业务、投资业务、中间业务、联行及同业往来业务、资金业务、财务管理、表外业务、资产负债管理和证券公司业务、保险公司业务、审计程序实务以及典型案例管理等。...
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内部会计控制理论与实践
于连国,王姣编著2004 年出版369 页ISBN:7806016880本书分为内部会计控制的理论篇与实践篇两部分。从内部会计控制理论基础入手,详细阐述了内部控制理论与其发展,含义及存在的意义等之间的关系等,同时与实践相结合,明确和规范了内部会计控制实施的条件、原则、步...
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