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企业内部控制审计政策解读与操作指引
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
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企业内部控制检查与评价
许江波著2009 年出版346 页ISBN:9787806848272鉴于内部控制检查与评价的重要性,以及我国企业普遍缺乏风险评估与内部控制自我评价的实践经验和具体指导现状,本书围绕货币资金、采购与付款、销售与收款、存货、生产成本、固定资产及其他非流动资产、费用、...
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企业内部控制理论与实务
赵顺娣,陈留平著2009 年出版426 页ISBN:9787811301328本书分上下两篇,其中上篇为理论篇,包括国内外内部控制的发展情况、理论、目标、五大要素、设计与实施、信息披露和企业内部控制的评价与展望;下篇以中石化和扬州亚星公司为例,从控制目标、适用范围、控制活动和...
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企业内部控制 理论与实践
胡为民,林斌编著2018 年出版224 页ISBN:9787121347511本书全面、系统地阐述了内部控制的基本内容和实务操作程序,注重理论与实践的有效结合,通过导入案例、学习目标、课后习题、拓展阅读等方式激发学生兴趣并帮助学生更好地理解和把握企业内部控制课程的重难点内...
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企业内部控制配套指引
《企业内部控制配套指引》编写组编著2010 年出版225 页ISBN:9787542925343本书依据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制鉴证指引》等法律文件,对企业内部控制的基本规...
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