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财务报告编制和披露内部控制
中国会计学会编2010 年出版166 页ISBN:9787806849439本书主要讨论财务报告编制和披露内部控制及其操作指引。通过对各类公司财务报告内部控制现状的调查与分析揭示了财务报告编制内部控制的主要风险和薄弱环节,总结经验提出了修改意见,有利于企业加强对财务报告...
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上市公司内部控制鉴证报告披露研究
饶静编著2013 年出版110 页ISBN:9787562338758本专著首先探讨了内部控制鉴证报告披露的影响因素。本书基于信号传递理论,考察了公司自愿披露内部控制鉴证报告的动因,研究表明,内控质量越好的公司越有动力通过对外披露鉴证报告向市场传递其优质的信号。同时...
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Wiley CIA考试指南·实施内部审计业务 第3版 理论卷
(美)瓦莱布哈内尼(Vallabhaneni,S.R.)著;刘霄仑,朱军霞,李旭红译2006 年出版538 页ISBN:7121029642注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...
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