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中国上市公司内部审计运行效果研究
陶玉侠著2016 年出版128 页ISBN:9787514169775本书在对内部审计的作用机理进行理论分析的基础上,采用跨年度大样本数据对内部审计的替代效应和代理成本效应进行实证研究,对内部审计能否在公司治理中发挥改善作用做出了肯定的回答。本书从独立性、责任授权...
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公共部门注册会计师审计制度研究 基于政府财务报告审计的思考 财政部2015年改革发展重大研究课题
财政部会计司联合研究组著2016 年出版165 页ISBN:9787509568514财政部党组高度重视公共部门注册会计师审计理论研究和制度建设。2015年4月,财政部批准将“公共部门注册会计师审计制度研究”作为财政改革发展重大研究课题,由财政部会计司牵头负责研究工作。财政部会计司组...
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内部控制报告披露效果的实证研究
孙文娟著2014 年出版143 页ISBN:9787565415128本书聚焦于内部控制报告的披露效果,分析现有制度环境下内部控制报告制度能否提高企业内控意识,改善内控质量,为信息使用者带来有价值的信息,实现内部控制信息的有效披露。...
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财务报告舞弊行政处罚与审计质量的提高
张宏伟著2014 年出版0 页ISBN:独立审计和投资者法律保护被认为是两种治理财务报告舞弊、保护投资者利益的重要制度安排。由于中国证券市场的高度管制和行政处罚主导的审计师法律责任制度安排,投资者法律保护的重心在于强化政府管制的合理...
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医疗卫生机构内部审计精细化管理
吴龚编著2016 年出版680 页ISBN:9787516413470本书在精讲内部审计基本知识与技能的基础上,首次将精细化的理念和原则引入医疗卫生机构的内部审计管理,全面科学地对医疗卫生机构的财务收支审计、预算执行与决算审计、基建项目审计、合同审计、经济责任审计...
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内部控制与财务报告可靠性
李榕芳著2008 年出版374 页ISBN:9787206055430本书共分三篇13章内容,即:内部控制的理论综述;保证财务报告可靠性的内部控制规范实务;完善内部控制,为财务报告可靠性提供有效的保证。...
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财务报告内部控制 较小型公众公司指南
方红星主译2009 年出版174 页ISBN:9787811226645本书介绍了较小型公众公司执行SOX法案内部控制条款所面临的特殊挑战,并且提供了旨在帮助小型公司应对这些特殊挑战的指南。
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财务报告内部控制与风险管理
张先治,袁克利主译2008 年出版270 页ISBN:9787811222548本书由三部分组成,分别是:《COSO 1992 控制框架与管理层内部控制报告:实施情况调查和分析》、《基于全球视角的财务报告内部控制评估研究》、《企业风险管理:有效实施的工具与技术》。...
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CIA考试指南·实施内部审计业务 习题解答卷 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风 刘霄仑 廖青等译2006 年出版370 页ISBN:7121029669注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...
