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舞弊导向审计模式研究 基于风险控制角度
崔奇著2015 年出版266 页ISBN:9787516165669本书通过独立审计发展历程和审计风险模型变化的梳理,说明为应对当前日益复杂的审计环境和出于防范和降低审计风险的考虑,独立审计行业需要重新审视角色定位和明确对于揭示舞弊的责任,对实务中应用的审计模式必...
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财务管理工具箱 2 审计监控和财务管理
许大座,王组场著2013 年出版156 页ISBN:9787111419389本书作者是恒安集团的财务总监。本书结合作者的实际工作经验和恒安集团的实际财务工作要求,对审计监控和财务管理制度做了详细描述。在审计监控部分,重点介绍了审计监控、内部审计管理制度、内部例行审计报告...
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企业内部控制 主要风险点、关键控制点与案例解析
本社编2012 年出版529 页ISBN:9787542932457本书通过企业的内部控制实践案例来全面解析企业内部控制建设的主要风险点和关键控制点,为读者学习企业内部控制基本建设提供帮助。本书通过大量的案例解析内容,重视实践,力求体现全面性的特点。...
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ERP环境下的财务收支审计指南 下 用友NC管理软件主要内控审计和数据分析
《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组编2014 年出版327 页ISBN:9787511920645本书重点描述在用友NC环境下,审计人员如何结合用友NC的内部控制进行财务收支审计。主要介绍了环境准备和用友NC环境下开展财务收支审计的一般步骤和方法,其中重点介绍调查了解阶段需要获取的信息和应采取的审...
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中经管理文库 管理学精品系列 2 内部控制、高管权力与并购绩效
张西栓,程慧芳著2016 年出版295 页ISBN:9787513645003并购是企业实现快速扩张和优化资源配置的重要手段,并购价值创造问题是理论界和实务界共同关注的永恒话题。本书基于高管在内部控制制度设计和执行中的能动性、内部控制有效性对高管权力的制约及高管在企业并...
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审计委员会:公司董事、管理层以及咨询人员指引 英文版
(美)伯克等2004 年出版382 页ISBN:7508600118本书介绍了与审计委员会有关的发展历史、所承担的职责以及具体操作。针对现今世界的热点问题,本书从新的角度引导读者进行思考和讨论。
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质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核员培训教程
潘锋主编;凯达国际标准认证咨询有限公司编2003 年出版105 页ISBN:7508312597本书包括:管理体系内部审核概述、管理体系内部审核的策划、管理体系内部审核的实施、管理体系内部审核员、管理体系认证五章内容。
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审计 增信服务与风险 assurance & risk
(美)W. 罗伯特·克涅科(W. Robert Knechel)著;程悦译2007 年出版675 页ISBN:7508608313本书将经营风险审计的新方法与传统审计概念很好地融合起来,不仅描绘了当代审计实务的丰富多彩,而且通过强调重要的中心概念,为读者提供了适应未来变动的坚厚基础。本书按照审计过程的逻辑顺序进行组织,包括四个...
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建设工程管理审计知识读本
复旦大学审计处编2018 年出版583 页ISBN:9787309140934本书旨在帮助高等学校内部审计机构相关人员提高对建设工程管理审计的认识,了解建设工程管理审计的概念、内涵、程序等相关知识,并提供有关案例参考和制度依据。本书共分为五章以及附录。第一章为“建设工程管...
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走向规范之路的思考 吉林烟草加强内部管理监督文集
王健男主编2009 年出版371 页ISBN:9787206059520本书是吉林省烟草系统针对深化内部管理监督工作展开了一系列相关征文活动的成果汇总。本集收录的文章均围绕行业规范经营和科学管理的要求下展开,生动地展现了本系统在理论和实践两方面工作上的重要进展,是深...
