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公司治理与内部控制 第2版
胡晓明,许婷,刘小峰编著2018 年出版277 页ISBN:9787115475176本书共11章,主要包括公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制、公司治理模式、内部控制的产生和发展、内部控制基本框架、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督与评价等内容,力图通过大...
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寿险公司内部控制建设与监管
陈文辉主编2005 年出版283 页ISBN:7010052913本书从分析国外金融保险企业内部控制发展演变入手,立足于对我国寿险公司内部控制建设中“控制环境、风险评估、财务会计控制活动、业务控制活动、资金控制活动、信息技术控制活动、信息与沟通、内部监督”等...
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企业内部控制 主要风险点、关键控制点与案例解析 2013年修订版
企业内部控制编审委员会编著2013 年出版529 页ISBN:7542939459本书以企业内部控制规范和配套指引为基础,通过企业的内部控制实践案例来全面解析企业内部控制建设的主要风险点和关键控制点,为读者学习企业内部控制基本建设提供帮助。 本书通过大量的案例解析内容,重视实践,...
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上市公司内部控制 全球趋势与中国操作实务
刘李胜主编2011 年出版400 页ISBN:9787514111880《上市公司内控制度》是一部阐述上市公司内控制度的理论与实务的著作。它广泛吸取了国内外许多优秀的研究成果,对中国公司的实际情况作出比较全面和深入的阐述,为境内外上市公司提供了内控制度方面相应的理论...
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欺诈防范与内部控制执行路线图 创建合规性文化
(美)马丁·T.毕格曼(MartinT.Biegelman),(美)乔·T.巴特(JoelT.Bartow)著2009 年出版214 页ISBN:9787500599234本书旨在帮助管理人员了解复杂的公司治理规则,区分欺诈类型和增强防范意识。
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企业内部控制流程设计与运行
李春书编2010 年出版235 页ISBN:9787505898622本书采取以下步骤对企业内部控制流程进行再造设计:1. 分析与梳理现有企业管理流程;2.确定业务流程步骤与关键控制点;3.绘制业务流程图;4.主要控制点相关资料;5.编制内部控制流程监督与检查表。总之,从流程再造的...
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企业内部控制精细化设计与实务案例
罗胜强主编;李培辉,赵团结,刘爱军编委2018 年出版608 页ISBN:9787542957511本书没有全面阐述相关理论,而更加强调实务操性性,强调以风险为导向的内部控制,风险管理是内部控制的基础,内部控制是风险管理的合理保证,将内部控制的侧重点从传统的会计业务拓展到业务、绩效和战略,高度体现了.....
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2015年
企业内部控制编审委员会编著;罗胜强主编;李培辉,刘兵,赵团结,左强,兰海涛编委成员2015 年出版545 页ISBN:97875429455872008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。本书是一本针对上述规则的讲解用书,可用于广大会计实务工...
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企业内部控制基本规范解读与案例分析-CWL
内部控制课题组编著2008 年出版255 页ISBN:9787542921635本书以2008年6月28日财政部、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》为蓝本,以风险管理和内部控制理论为基础,详细分析了《企业内部控制基本规范》的结构和内涵。...
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战略管理会计流程再造与控制研究 基于供应链视角
张华平著2014 年出版210 页ISBN:9787030398536本书以战略管理会计业务流程再造与控制为研究对象,在剖析当前信息化环境下会计业务流程缺陷的基础上,研究了企业内部会计业务流程的再造与控制问题,提出了企业内部会计业务流程再造的基本框架,并尝试着重构了价...