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2004年注册会计师全国统一考试应试指导 审计
薛祖云主编2004 年出版315 页ISBN:7561815883本书为2003年注册会计师全国统一考试指定教材的配套指导用书,依据中国注册会计师协会最新颁布的《2003年考试大纲》进行编写。内容包括:考纲分析,重点、难点、考点分析,同步强化训练及答案,全真模拟试题。...
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审计与内部控制系列 内部控制设计与评价
李凤鸣主编2015 年出版303 页ISBN:9787309116908本书分内部控制基本理论与方法,内部环境控制设计,业务经营控制设计,业务管理控制设计,内部控制五要素评价与审计,监督评价与审计六章简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。...
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教育内部审计质量控制和评价体系构建研究
李骏修,吴小蕾主编2012 年出版142 页ISBN:9787552001990本书对教育内部审计的控制提出了可量化的评价和打分方法,体现了现实性和可操作性,为全国教育内部审计质量控制盒评价体系的构建提供了可操作的范例。附录中有对教育审计质量控制和评价八要素,三十多个条目的含...
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审计证据调查与亲历案例 经济违法违规问题和经济案件
吴春利著2005 年出版260 页ISBN:7806872981本书通过作者在审计工作中亲历的案例,大量的证据调查,剖析了审计工作中遇到的诸多问题,介绍了相关知识、方法和体会。
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审计信息化研究与实践
叶兵主编2014 年出版303 页ISBN:9787511921185泰州市审计局编委会成员主要来自江苏省审计厅和泰州市审计局,其中:钱忠为泰州市审计局党组书记、局长,杨国勤为江苏省审计厅计算机审计处处长,陆啸峰为泰州市审计局党组副书记、副局长。主编叶兵为泰州市审计局...
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2016年中国财经审计法规选编 第22册
《中国财经审计法规选编》编辑部编2016 年出版122 页ISBN:9787511926272本书选编收集了国务院、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等部门颁布的有关民间投资、结构调整与重组、企业转型、财政事权等方面和修改法律法规等内容的命令和...
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2005年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试 审计
刘圣妮主编;北京注册会计师考试辅导教研组组编2005 年出版287 页ISBN:750445351X本书根据历年考试命题规律,对教材分章节做了同步辅导及强化练习。
