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企业内部控制研究 制度视角
缪艳娟著2009 年出版345 页ISBN:9787811228793本书围绕内部控制本质层面——制度,试图回答内部控制是何存在及为何存在,为何是制度,是何种制度,如何看待内控制度演化并在实践中正面地建设好内部控制制度等方面的问题。...
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会计师事务所内部治理
汤淮主编2012 年出版215 页ISBN:9787509533635本书由浙江省注册会计师协会编写。本书主要内容包括:由25家上市公司撰写的会计师事务所内部治理的情况汇报;附录1个。
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独立审计对公司代理成本的研究
谢盛纹著2013 年出版166 页ISBN:9787565411465本研究基于我国特定政治经济环境,从审计质量、管理层代理成本、控股股东代理成本以及债务代理成本等视角,对审计行业专门化的作用进行实证研究。...
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潍坊审计志 1984-2014
《潍坊审计志》编纂委员会编2016 年出版471 页ISBN:9787511924902本书是潍坊市第一本审计专业志书,它以翔实而且丰富的专业史料,求实的方志体例,通俗的语言文字,全面、客观、系统地记载了潍坊市审计事业发展的历史轨迹和审计现状,全方向展示了潍坊市审计局1984-2014年的工作成...
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中国审计研究报告 2006
审计署审计科研所编2007 年出版326 页ISBN:7802213029本书紧密围绕当前审计工作实际和审计发展中面临的问题,对新时期上下级审计机关关系,审计机关绩效管理,和谐审计环境与国家审计发展,专项审计调查,审计项目后评估进行了深入研究和总结,顺应了广大读者要求。...
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