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中国税务审计制度和方法研究
姚君著2011 年出版246 页ISBN:9787802355934本书主要使用经济学的研究方法,借鉴国际先进经验,完善适合中国国情的科学合理的税收审计框架,从而实现有效地税务审计。
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企业内部控制流程手册
许国才编著2012 年出版498 页ISBN:9787115280763本书采用“管理流程+业务流程+核心流程+支持流程”的展现形式,将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程的描述中,涵盖了18类企业内部控制工作事项的流程设计内容,是一本以流程为中.....
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高级住宅内部结构规划设计实用手册
陈建设主编2002 年出版2786 页ISBN:7530426974本书内容包括住宅设计总体概念、住宅平面设计、住宅造型及剖面设计、建筑气候设计与热工设计、卫生间设计等。
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审计流程 原理、实践与案例
(英)伊恩·格雷(Lain Gray),(英)斯图尔特·曼森(Stuart Manson)著;吕兆德等译2003 年出版641 页ISBN:7800738515本书采用了审计师对千种组织年度财务报告的审计框架,注重将审计实践尽可能清楚而有序地表达出来,使学生能够很好地把握审计流程。
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中国军事审计史研究 2012
张涛著2012 年出版165 页ISBN:9787511913425本文从概念界定和历史分期入手,将中国军事审计史分为三个时期,对各时期的审计机构、审计活动、审计方式方法和审计立法展开研究,从而展示中国军事审计的产生发展历程,揭示其内在的规律性。...
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自愿性内部控制审计披露与资本成本 理论分析与经验证据
施继坤著2018 年出版182 页ISBN:9787563827770本书首先梳理了国内外关于信息披露与资本成本以及围绕内部控制展开的相关研究文献,其次运用契约经济学和信息经济学的经典理论,从契约理论、委托代理理论、信息不对称理论和信号显示理论出发深入分析内部控制...
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