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  • 审计

    王生交,张爱清主编2004 年出版442 页ISBN:9787542913050

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    本书编写组编写2016 年出版134 页ISBN:9787511925374

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    李敏主编2016 年出版278 页ISBN:9787564223038

    本书宗旨在于全面阐述企业内部控制基本理论、基础知识与基本规范,用以指导企业内部控制实施,规范企业内部控制行为,加强企业内部控制的评价与审计。本书可供教学、培训与自学使用,尤其适合董事、监事、经营者、...

  • 审计理论与实务

    张爱华,张思菊主编;王芳,吴莎副主编2016 年出版239 页ISBN:9787564223724

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  • 审计典型案例及经验选粹

    审计署京津冀特派员办事处编2003 年出版342 页ISBN:7801692543

    本书收录了14篇审计典型案例,以小故事的形式讲述了财政、金融、企业、投资等专业审计知识,并收录29篇关于审计专家经验的内容。

  • 会计监督与内部控制

    蒋燕辉著2002 年出版313 页ISBN:7500558511

    本书分为两篇,本书包括会计监督系统综述、会计控制制度设计、企业业务循环的会计监督、企业的道德监督体系、内部控制概述、内部控制与内部审计内部控制实务应用、计算机信息系统的内部控制八章内容。...

  • 企业内部控制评价

    江苏省电力公司,南京大学会计学系著2005 年出版269 页ISBN:7500587678

    本书从企业内部控制评价目标、方法和标准三个方面,对企业内部控制评价理论与实务进行了回顾与总结,并拟通过对企业内部控制评价具体问题的探讨,构建企业自身的内部控制评价体系,以指导企业的实务工作。...

  • 计算机审计应用案例与实用技术

    谢力群主编2009 年出版348 页ISBN:9787802219175

    本书通过介绍计算机审计案例,传授审计技术与方法。

  • 论现代风险导向审计

    王义华编著2009 年出版171 页ISBN:9787505883482

    本书采用规范研究的方法,将风险理论、信息经济学理论、系统理论、战略管理理论、公司治理理论、新制度经济学等相关学科理论应用于审计理论的研究,分析现代风险导向审计的科学性和可行性。系统分析现代风险导...

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