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内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究
石恒贵著2016 年出版179 页ISBN:7514166556本书在受托责任理论、委托代理理论、交易成本理论和公司治理理论的基础上,构建了内部审计在公司治理中发挥作用的分析框架,内部审计通过与“其他三个治理主体”之间的协作能够发挥其治理作用。本书的研究内容...
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农村合作金融机构内部审计
夏汉平编著2007 年出版272 页ISBN:7810887378内部审计作为农村合作金融机构内部控制的一道防线,起到监督评价与纠正的作用,其目的在于通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、提高控制和管理过程的有效性,揭露其经营活动中的潜在风险,帮助其实现经营...
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审计署重点科研课题研究报告 2011-2012
中国审计学会编2013 年出版378 页ISBN:9787511914651本书为2011~2012年度审计署重点科研课题研究报告汇编,包括:国家审计与民主法治研究报告、经济责任审计基本理论研究、信息化条件下国家审计业务组织管理模式创新研究、信息化条件下的审计非现场管理研究、审计...
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审计署重点科研课题研究报告 2013-2014
中国审计学会编2014 年出版622 页ISBN:9787511922205本书为2013至2014年度审计署重点科研课题研究报告汇编,包括国家审计促进生态文明建设研究、国家审计推动完善国家治理的路径研究、审计机关绩效评价研究、资源环境审计理论研究、新一代信息技术在审计中的应...
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中国宏观人力资本竞争力审计报告 2014
杨伟国主编2015 年出版189 页ISBN:9787300203782本报告由五部分构成。第一部分关注人力资本审计的基本理论与方法。第二部分对中国省域人力资本竞争力进行审计。第三部分则关注中国各行业人力资本竞争力。第四部分进一步细化到对中国省会城市和计划单列市...
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
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CIA考试指南 第1部分 Part 1 内部审计基础
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼(S.Rao Vallabhaneni)著2016 年出版232 页ISBN:9787121286247Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。2013年开始调整考试科目和相应的政策。本书是考试科目的第一科,详细阐述内部审计的基础知识、考试规则、强制指...
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审计署重点科研课题研究报告 2012-2013
中国审计学会编2014 年出版234 页ISBN:9787511918956本书为2012~2013年度审计署重点科研课题研究报告汇编,包括国家审计与国家治理——以本质、功能、机制和路径为重点的考察,国家审计与国家治理——基于“善治”视角的探索,基于“三立”为指导的审计核心价值观构...
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CIA考试指南 第3部分 内部审计知识要素
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼(S.Rao Vallabhaneni)著2016 年出版886 页ISBN:9787121294631Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。2013年开始调整考试科目和相应政策。本书是考试科目的第三科,详细阐述治理与商业道德、风险管理、组织结构、业...
