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索耶内部审计:现代内部审计实务 第5版 下
LAWRENCE B.SAWYER MORTIMER A.DITTENHOFER JAMES H.SCHEINER著;邰先宇 卢其顺等译2005 年出版1147 页ISBN:7500582722本书论述了内部审计的最新实务、特别是针对20世纪未21世纪初的公司造假丑闻。
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中国证券市场IPO审核财务问题800例
大信会计师事务所编著2015 年出版669 页ISBN:9787514154894大信会计师事务所在执行IPO审计业务过程中,根据拟上市企业收到的证券监管部门书面反馈意见,将其中的相关财务问题分类整理成758例,供全所执业人员在执业时参考。在出版本书时,为让读者了解证券监管部门提出这些...
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李凤鸣主编2015 年出版303 页ISBN:9787309116908本书分内部控制基本理论与方法,内部环境控制设计,业务经营控制设计,业务管理控制设计,内部控制五要素评价与审计,监督评价与审计六章简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。...
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李健飞编2011 年出版233 页ISBN:9787514108170本书对如何认识和实施商业银行内部控制评价,从理论到实践进行了系统深入的探讨和研究。对内部控制及评价的相关理论、评价内容、评价途径、评价方法进行了深刻的阐述。...
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 2016年版
中华人民共和国财政部制定2016 年出版250 页ISBN:9787542949257本书收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务通...
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