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我国财务报告国际趋同性 内部审计报告模式
王霞,王镇蒙著2007 年出版169 页ISBN:7810989669本书以我国财务报告国际趋同性为研究背景、上市公司内部审计报告为研究对象,探讨了我国内部审计报告模式的选择问题。
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国有控股上市公司内控管理与内部审计
罗重辉编著2005 年出版520 页ISBN:7538273875本书结合国有控股上市公司的特点,围绕加强公司治理,提高管理水平,确保国有控股上市的有效性展开探讨,并为国有控股上市公司内部审计工作提供一些理论参考。...
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布林克现代内部审计学 上
(美)罗伯特·莫勒尔著2006 年出版381 页ISBN:7801698053本书为内部审计经典名作《布林克现代内部审计学》的最新版,书中主要介绍了内部审计基础、内部控制的重要性、内部审计与公司治理、信息系统对内部审计的影响、内部审计工具与发展趋势以及职业内部审计人员认...
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学会内部审计的65个绝招
王雯雯编著2014 年出版237 页ISBN:9787515806648本书是“ 钱多多财会手册”系列图书之一。本书主要内容包括:企业监控之本:内部控制与内部审计、内部控制系统的整体架构、价值链视角下的内部控制设计、内部控制的自我评估与诊断、内部审计的定位与功能、内...
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中小企业内部审计实务
吴芳著2015 年出版232 页ISBN:9787537572446本书是一本有关中小企业内部审计的实用书籍。书中文字轻松,用天代篇:第一天简要介绍了中小企业内部审计的基本概念;第二天介绍了中小企业内部审计的各个关键环节;第三天介绍了中小企业内部审计不可忽略的细节。...
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