当前位置:首页 > 名称

大约有6,672项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0805秒)

为您推荐: 内部审计工作底稿 审计 内部审计文书制作与范例 内部资料 审计依据 预算审计

  • 审计学原理

    叶忠明主编;杨录强副主编2014 年出版348 页ISBN:9787565417184

    本书全面而系统地介绍了现代审计的基本理论、基本知识和基本方法。本书首先介绍了审计定义与本质、审计产生与发展、审计职能与作用、审计基本假设、审计学科体系等审计基础知识,然后介绍了内部审计机构、社...

  • 审计

    敖世友,张黎明,陈倩著2017 年出版343 页ISBN:9787569012651

    本书是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。审计理论必须用来指导...

  • 审计考点预测·题解与模拟

    李宁铭等主编中国注册会计师考试教研组,中国注册会计师考试命题研究组,中国会计考试命题研究中心编2005 年出版297 页ISBN:7501170401

    本书内容包括2005年考点预测、题解与模拟试卷。

  • 新编商品流通企业实用经济效益审计

    张达志,郑晓东编著1994 年出版389 页ISBN:780064300X

  • 石油审计优秀论文集

    武君,杨少华,左建东主编2005 年出版462 页ISBN:750215163X

    本书介绍了今年石油审计人员自1998年以来在财务审计审计工作机制、工程审计审计电算化等九个方面的109篇优秀论文。

  • 建设工程投资审计

    周聿,刘寰主编;李永超,周述发,唐珂副主编;时现主审2015 年出版254 页ISBN:9787562945284

    本书包括建设工程审计概述、建设工程主体行为审计、前期决策审计、招标与采购审计、合同审计、施工审计、竣工结算决算审计、投资效益审计审计工作组织、审计工程程序和方法等内容。...

  • 电网公司内部控制规范

    刘海涛,刘盛主编2009 年出版261 页ISBN:9787810973618

    本书主要内容包括货币内部控制、实物资产内部控制、采购与付款内部控制、销售与收款内部控制、成本费用内部控制、工程项目内部控制、担保内部控制等。...

  • 江西省南昌县地名志 内部资料

    南昌县地名办公室编印1984 年出版326 页ISBN:

  • 审计

    黄胜华,缪喜玲主编;郑文辉,梁亚玲副主编2012 年出版331 页ISBN:9787302287070

    全书共十五章,内容包括:概述,审计执业规范体系,法律责任,审计目标,审计证据与审计工作底稿,审计计划、重要性与审计风险,审计抽样,风险评估和风险应对,货币资金审计,销售与收款循环审计,购货与付款循环审......

  • 中央部门预算审计研究 2012

    陈平泽著2012 年出版156 页ISBN:9787511913401

    本文关注的焦点是从明确受托责任这个核心任务出发,政府部门预算审计应探索合规审计与绩效审计的平衡,并建立以“产出主导、辅以成果”为评价目标的政府部门预算绩效审计模式。...

返回顶部