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自愿性内部控制审计披露与资本成本 理论分析与经验证据
施继坤著2018 年出版182 页ISBN:9787563827770本书首先梳理了国内外关于信息披露与资本成本以及围绕内部控制展开的相关研究文献,其次运用契约经济学和信息经济学的经典理论,从契约理论、委托代理理论、信息不对称理论和信号显示理论出发深入分析内部控制...
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现代企业内部审计精要 第2版
尹维劼主编2007 年出版443 页ISBN:7508609085本书有全新的内部审计理念,正确区分开了内部审计与政府审计、社会审计,并较好地处理了我国实际与国际接轨的问题。本书浓缩了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行...
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《国际内部审计专业实务框架》精要解读
中审网校编2014 年出版188 页ISBN:9787509553978本书由中国审计网(www.shenji.cn)旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中...
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现代风险导向内部审计研究
郝桂岩著2012 年出版171 页ISBN:9787560190082本书内容横跨审计理论、管理理论、受托责任理论、系统论、控制论、公司治理理论等领域;纵越古代、近代、现代以及当代内部审计理论与实践,从管理理论的发展中研究内部审计的演进以及各阶段所表现出的特点,并洞...
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CIA考试指南 第2部分 内部审计实务
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼(S.Rao Vallabhaneni)著2016 年出版438 页ISBN:9787121294167Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。2013年开始调整考试科目和相应的政策。本书是考试科目的第二科,详细阐述管理内部审计职能、管理个人业务、欺诈...
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最新高校会计制度改革实施与财务管理内部审计实务全书 上
翟继光编著2010 年出版504 页ISBN:7811387034本书以2009年新公布最新高校会计制度为依据,全面讲述了新时期高校财务会计制度改革实施方案,对于深化高校内部财务治理,强化内部控制,做强做大学校经营规模提供了有益的思路和探索。...
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信息系统审计研究报告
《信息系统审计研究报告》课题研究组2015 年出版497 页ISBN:9787511924803本书共分为五个部分:第一部分为总论,介绍信息系统审计的目标、内容和程序,信息系统审计框架和方法,以及信息系统审计相关法规、标准和信息技术发展;第二部分到第五部分分别为信息系统管理控制审计、信息系统应用...
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审计署重点科研课题研究报告 2009-2010 上
中国审计学会编2011 年出版374 页ISBN:7511907903本书为审计署重点审计研究报告文集。代表当代中国审计理论研究的最高水平,是广大审计工作者和审计学者的参考书。
