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银行内部控制与内部稽核
台湾金融研训院编著2013 年出版404 页ISBN:9787504970121本书是台湾金融研训院和上海明鸿中小银行培训中心合编的《两岸金融研训丛书》之一。主要内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理整合架构、内部控制制度之建立与执行以及银行各项业...
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独立审计具体准则第7号 审计报告
中国注册会计师协会编2003 年出版69 页ISBN:7505836625本书是中国注册会计师协会编写的有关《独立审计具体准则第7号》的图书,包括准则的内容、准则的讲解,以及与以前所使用的准则的比较对照表。...
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中外国有企业内部审计比较研究
刘琼等著;万建发主编;张志前副主编2014 年出版180 页ISBN:9787513315951党的十八届三中全会决议及2014年政府工作报告均高度重视国有企业改革与公司治理工作,多个省市、多家中央及地方国有企业已开展实施新一轮的国有企业改革。在新的国企改革背景下,如何加强激励与监督、完善分权...
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审计理论研究 审计主体视角
郑石桥著2016 年出版615 页ISBN:9787542953667本书从审计主体视角,现代审计可以区分为政府审计、民间审计和内部审计,上述三种审计主体,对于审计基本问题,既有共性,也有个性。本书完成共性研究,本书以共性为基础上,重点关注各审计主体在基本问题方面的个性......
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国家治理能力视角的国家审计功能理论研究 国家审计机关审计功能研究
张军著2017 年出版195 页ISBN:9787302480013世界上绝大多数国家都设立了国家审计机关,但是各国审计机关隶属关系和发挥的功能存在较大差异,现有理论主要从国家审计体制来进行解释,但无法解释立法型审计体制之间存在的巨大差异。为解答上述问题,本书从国家...
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企业内部控制自我评价与审计
杨有红,张龙平2010 年出版213 页ISBN:9787806849163本书共分两个课题:1.企业内部控制自我评价——理论与实证研究;2.企业内部控制审计研究。通过对理论的分析,典型案例的研究,国内外发展现状的研究,得出自己的结论,推动了中国企业内部控制的建设和发展。...
