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    (美)罗伯特·R·穆勒著;章之旺等译2015 年出版484 页ISBN:9787121249945

    《布林克现代内部审计学》是内部审计著作的开山之作。1942年,布林克的《现代内部审计学》第1版作为商业领导力方面的书籍出版,第6版由美国著名内部控制审计专家罗伯特·莫勒尔执笔。第7版在第6版基础上做了...

  • 内部审计学概论

    王李编著2017 年出版255 页ISBN:9787559102805

    本教材根据内部审计领域的最新进展,结合国内、国外理论研究与先进企业内部审计的实务实践,构建基于国际内部审计理念与有关准则精神的企业内部审计教学内容体系。本教材共计12章,并附以典型案例。第一章绪论之...

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    中审网校编2014 年出版157 页ISBN:9787509553855

    本丛书内容简介:国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证,拥有CI A资格可以作为内部审计专家的标志。自从中国内部审计协会于1998年11月首次 引进中...

  • 中外国有企业内部审计比较研究

    刘琼等著;万建发主编;张志前副主编2014 年出版180 页ISBN:9787513315951

    党的十八届三中全会决议及2014年政府工作报告均高度重视国有企业改革与公司治理工作,多个省市、多家中央及地方国有企业已开展实施新一轮的国有企业改革。在新的国企改革背景下,如何加强激励与监督、完善分权...

  • 卫生系统内部审计操作指南

    卫生部规划财务司主编2012 年出版321 页ISBN:9787117159876

    随着医药卫生体制改革的不断推进,卫生内部审计作为内部监督与服务功能的作用越来越重要。但是,长期以来,卫生内部审计工作者缺乏有针对性、科学与便于操作的内部审计工作流程和规范性要求,缺少开展卫生内部审计...

  • 中国内部审计操作实务 从2014年1月1日起执行

    贺志东编著2014 年出版382 页ISBN:9787121233555

    本书是新政策下的第一部内部审计实务操作指南,依据自2014年1月1日起施行的《中国内部审计准则》精心编写。全书共5篇13章,紧紧围绕新内部审计准则,全面涵盖内部审计综合知识、内部审计作业准则、内部审计业务...

  • 中国上市公司内部审计运行效果研究

    陶玉侠著2016 年出版128 页ISBN:9787514169775

    本书在对内部审计的作用机理进行理论分析的基础上,采用跨年度大样本数据对内部审计的替代效应和代理成本效应进行实证研究,对内部审计能否在公司治理中发挥改善作用做出了肯定的回答。本书从独立性、责任授权...

  • 医疗卫生机构内部审计精细化管理

    吴龚编著2016 年出版680 页ISBN:9787516413470

    本书在精讲内部审计基本知识与技能的基础上,首次将精细化的理念和原则引入医疗卫生机构的内部审计管理,全面科学地对医疗卫生机构的财务收支审计、预算执行与决算审计、基建项目审计、合同审计、经济责任审计...

  • CIA考试指南·实施内部审计业务 习题解答卷 第3版

    (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风 刘霄仑 廖青等译2006 年出版370 页ISBN:7121029669

    注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...

  • Wiley CIA考试指南·实施内部审计业务 第3版 理论卷

    (美)瓦莱布哈内尼(Vallabhaneni,S.R.)著;刘霄仑,朱军霞,李旭红译2006 年出版538 页ISBN:7121029642

    注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...

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