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  • 审计

    刘佳主编;陈欣,王摄琰,刘俊涛副主编;潘颖主审2014 年出版233 页ISBN:9787113186395

    本教材主要讲述了审计目标与组织形式、审计证据与工作底稿审计计划与审计风险、风险评估与风险应对等基本理论以及销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环的审计、筹资与投资循环的审计...

  • 企业审计实务

    吴玲萍著2010 年出版220 页ISBN:9787308074025

    本书为高职高专工学结合规划教材系列之一。该书根据工作岗位和工作过程进行内容设计,主要内容打破了原来教材的知识学科体系,以够用、适用为主,突出能力培养。该书共分为12大块,介绍了一个高职学生所应掌握的审...

  • 中国审计研究报告 2011

    本社编2012 年出版535 页ISBN:9787511910585

    本书为多篇审计理论文章的综合,从多角度、多方面对审计相关理论进行了论述,对各级审计机关均有一定借鉴意义。

  • 审计

    刘明辉,史德刚主编2017 年出版459 页ISBN:9787565426025

    新版《审计》教材的主要特点体现为以下几个方面:一是充分体现风险导向审计的思路;二是强化了注册会计师的职业道德,将注册会计师的职业道德专门列为一章阐述;三是充分反映注册会计师业务拓展与执业规范;四是充分...

  • 固定资产投资审计案例

    石爱中主编2006 年出版303 页ISBN:7802210356

    本书选取审计机关近年的13个投资典型案例,进行了深入的分析和点评,对审计人员学习审计业务很有好处。

  • 馆藏内部资料目录 自然科学部分 13

    中国科学院图书馆1980 年出版88 页ISBN:

  • 内部控制案例分析

    孙永尧著2007 年出版438 页ISBN:7802212413

    本书共分九章,从内部控制的内容,货币、实物、工程项目、对外投资、采购付款、销售收款、筹资、成本费用、担保等方面的案例分析。

  • 国有企业内部控制框架

    国有企业内部控制课题组著2009 年出版477 页ISBN:9787111264187

    本书主要总结了国有企业内部控制的实践成果等知识。

  • 中国审计研究报告 2007

    审计审计科研所2008 年出版403 页ISBN:7802210186

    本书为英国国家高等教育文凭项目英文原版教材,主要介绍了网络服务操作系统的基础知识及常用方法。

  • 企业内部控制与风险管理

    李明主编2007 年出版310 页ISBN:750586162X

    本书分别论述了企业内部控制和风险管理。

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