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2007江西审计研究报告
江西省审计厅编2008 年出版207 页ISBN:9787539250632为创新机制、整合资源、展示和交流审计科研成果,审计厅组织编撰了本研究报告。审计领导谈审计、审计实务及理论、审计案例等内容。涉及涉农资金审计、政府责任的履行及评价、企业内部控制等关注民生、探讨经...
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国际注册内部审计师CIA考试红皮书
中审网校编2011 年出版223 页ISBN:9787511909244本书一共5章,围绕以五个问题为主线,结合案例和CIA习题举例,进行解剖分析。1、什么是内部审计?2、(组织)如何建立内部审计?3、如何成为一名合格的内部审计师?4、内部审计起什么作用?5、如何实施内部审计业务?...
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现代内部审计理论与实践
赵建平主编2007 年出版542 页ISBN:7811300141本书根据编著者长期的内部审计工作实践经验,结合当前我国内部审计的热点和难点问题,并吸收国内外的最新研究成果编著而成。主要内容包括内部审计基本理论、内部审计管理、内部审计基本技术与方法、内部审计实...
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审计报告行为风险机制研究
张艳著2013 年出版202 页ISBN:9787514134056本书从审计师出具审计报告决策行为及决策绩效的研究视角,以审计风险理论为基础,从深层次探讨了影响审计报告行为的风险机制,并利用我国资本市场数据分别从财务报表审计和内部控制审计两个方面入手,对审计报告行...
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中国审计学会立项课题研究报告 2004-2005
中国审计学会编2005 年出版339 页ISBN:7801697766本书收集了7篇中国审计学会进行课题招标而中标课题研究成果,有利于发挥科研成果的作用,推动科研成果的转化。
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增值 集团公司内部审计实务与技巧
梁雄著2015 年出版332 页ISBN:9787111506027本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,...
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