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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计在治理、风险和控制中的作用
中审网校编2011 年出版268 页ISBN:9787545407914本书包括四方面内容:介绍内部审计的相关概念,介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色与职责,介绍内部审计程序及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
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企业内部审计项目管理规范操作
陈新环著2009 年出版281 页ISBN:9787802217607本书共分为三十三章,从内部审计项目管理概述、审计项目计划编制、审计实施方案编制等方面涵盖了内部审计业务的主要方面。
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国际注册内部审计师CIA考试应试指南3 内部审计总署要素
中申网校编2014 年出版333 页ISBN:7509553520本书为“国际注册内部审计师CIA考试应试指南”丛书之一,由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握大纲要求的知识,轻松通过考试...
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广播影视内部审计文集
中国内部审计协会广播电影电视分会编2013 年出版254 页ISBN:9787507836776本书集中展示了近年来广电系统内部审计工作的发展趋势,以及理论探讨成果和工作实践经验。针对广播影视产业的迅猛发展,审计工作中出现的新问题进行研究。并收录了30篇内部审计优秀文章获奖作品,从综观到个人观...
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国际内部审计专业实务框架
国际内部审计师协会著;中国内部审计协会译2009 年出版92 页ISBN:9787509513699本书主要是关于国际内部审计专业实务方面的标准,包括属性标准、工作标准和实施标准。属性标准和工作标准适用于所有内部审计服务,实施标准是对属性标准和工作标准的扩充,提供了适用于确认业务或咨询业务的相关...
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内部审计流程操作规范
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
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内部审计 怎样才能有所作为
袁小勇著2012 年出版376 页ISBN:9787514116236本书是内部审计方面带有探索性的研究成果,本书分四大部分共17章,每章之后都附有“思考与探讨”,引导初学者加深对内部审计原理与技术的理解,鼓励实务工作者思考与探讨内部审计工作的一些深层次问题。...
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中国内部审计发展战略研究
王兵著2014 年出版264 页ISBN:9787511922069本书主要从中国内部审计发展的制度背景、中国内部审计近30年发展的历程回顾、中国内部审计发展现状和展望三个方面展开论述。在基于上述综合分析的基础上,文章提出了我国内部审计发展战略指导思想、目标和主...