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北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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CIA考试指南·实施内部审计业务 习题解答卷 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风 刘霄仑 廖青等译2006 年出版370 页ISBN:7121029669注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...
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Wiley CIA考试指南·实施内部审计业务 第3版 理论卷
(美)瓦莱布哈内尼(Vallabhaneni,S.R.)著;刘霄仑,朱军霞,李旭红译2006 年出版538 页ISBN:7121029642注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
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2008年注册会计师考试实务部分应试指导及近三年真题新解 审计
周春利编著2008 年出版388 页ISBN:7505870416本书根据财政部2008年考试大纲及辅导教材组织编写,旨在全面系统地帮助考生理解辅导教材各知识点及重点,难点;同时为体现知识更新的要求和CPA考试侧重实务,具有一定的灵活性和综合性的特点,对新知识和涉及多个知...
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Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务
李海风编著2009 年出版186 页ISBN:9787121093197本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大...
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国际内部审计专业实务框架
国际内部审计师协会著;中国内部审计协会译2009 年出版92 页ISBN:9787509513699本书主要是关于国际内部审计专业实务方面的标准,包括属性标准、工作标准和实施标准。属性标准和工作标准适用于所有内部审计服务,实施标准是对属性标准和工作标准的扩充,提供了适用于确认业务或咨询业务的相关...
