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企业内部控制自我评价与审计
杨有红,张龙平2010 年出版213 页ISBN:9787806849163本书共分两个课题:1.企业内部控制自我评价——理论与实证研究;2.企业内部控制审计研究。通过对理论的分析,典型案例的研究,国内外发展现状的研究,得出自己的结论,推动了中国企业内部控制的建设和发展。...
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企业内部控制 自我评价与CPA审计
宋良荣,周冬华主编2012 年出版369 页ISBN:9787542934109本书根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委发布的《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》,对企业内部控制进行了详细的阐述。...
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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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电网企业内部审计实务
宋志华主编2011 年出版402 页ISBN:9787512317802本书在介绍内部审计的基本理论与基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并辅以一定的审计实例与审计案例。...
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