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企业内控精细化管理全案 第3版
王德敏编著2017 年出版282 页ISBN:9787115458261本书提供了“管理风险+关键节点+职责分工+控制流程+控制制度”五位一体的企业内控精细化管理全案,细化了企业在组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务...
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《企业内部控制基本规范》合规实务指南
粱晟耀编著2010 年出版286 页ISBN:9787121106521随着《企业内部控制基本规范》在上市公司的逐步实施,合规变得越来越重要。本书以该规范为指导,借鉴国内外企业成熟的内部控制实践经验,针对我国企业在内部控制方面普遍存在的问题,提出了一套完整、科学的《企业...
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内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析
王海荣著2018 年出版224 页ISBN:9787115480187作者试图剥去披在内控身上的层层盔甲,直击内控的实质。用朴实的话语在真实的语境下述说内控,并辅以漫画解读。作者详细介绍了关于内控的误读、内控是什么、为什么要做内控、内控控什么、内控谁来做、内控部门...
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《企业内部控制基本规范》合规实务指南 第2版
梁晟耀编著2013 年出版338 页ISBN:9787121206009随着《企业内部控制基本规范》在上市公司的逐步实施,合规变得越来越重要。本书以该规范为指导,借鉴国内外企业成熟的内部控制实践经验,针对我国企业在内部控制方面普遍存在的问题,提出了一套完整、科学的《企业...
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企业合规讲义 华东师大法学讲义
华东师范大学企业合规研究中心编2018 年出版527 页ISBN:9787509395981本书是一本企业合规方面的讲义和教材,围绕企业为什么要合规以及如何合规两个基本问题展开论述。本书着重强调合规风险分析和识别,从管理学、法学、经济学的视角展现企业合规的基础知识、理念和方法。全书共十...
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风险审计绩效评论 基于企业内控本质的研究
赵俊湦著2013 年出版189 页ISBN:9787516124697本书从审计思想出发,给出审计评价系统研究的基本理论和一般方法,分析审计体系运筹与控制的内涵、外延及一般运动发展规律,为风险审计综合评价体系搭建提供决策支持。同时,对审计控制优化的组织结构进行研究,给出...
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