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  • 国际注册内部审计师CIA考试应试指南3 内部审计总署要素

    中申网校编2014 年出版333 页ISBN:7509553520

    本书为“国际注册内部审计师CIA考试应试指南”丛书之一,由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握大纲要求的知识,轻松通过考试...

  • 审计

    刘佳主编;陈欣,王摄琰,刘俊涛副主编;潘颖主审2014 年出版233 页ISBN:9787113186395

    本教材主要讲述了审计目标与组织形式、审计证据与工作底稿、审计计划与审计风险、风险评估与风险应对等基本理论以及销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环的审计、筹资与投资循环的审计...

  • 企业审计实务

    吴玲萍著2010 年出版220 页ISBN:9787308074025

    本书为高职高专工学结合规划教材系列之一。该书根据工作岗位和工作过程进行内容设计,主要内容打破了原来教材的知识学科体系,以够用、适用为主,突出能力培养。该书共分为12大块,介绍了一个高职学生所应掌握的审...

  • 中国审计研究报告 2011

    本社编2012 年出版535 页ISBN:9787511910585

    本书为多篇审计理论文章的综合,从多角度、多方面对审计相关理论进行了论述,对各级审计机关均有一定借鉴意义。

  • 审计

    刘明辉,史德刚主编2017 年出版459 页ISBN:9787565426025

    新版《审计》教材的主要特点体现为以下几个方面:一是充分体现风险导向审计的思路;二是强化了注册会计师的职业道德,将注册会计师的职业道德专门列为一章阐述;三是充分反映注册会计师业务拓展与执业规范;四是充分...

  • 固定资产投资审计案例

    石爱中主编2006 年出版303 页ISBN:7802210356

    本书选取审计机关近年的13个投资典型案例,进行了深入的分析和点评,对审计人员学习审计业务很有好处。

  • 审计工作底稿指引

    孙燕红主编;北京注册会计师协会编2006 年出版168 页ISBN:750585982X

    本书主要针对操作中广大执业人员普遍感到比较抽象和困惑的风险审计准则。对风险审计准则在这部分底稿中的具体运用予以明晰。

  • 中国审计研究报告 2007

    审计审计科研所2008 年出版403 页ISBN:7802210186

    本书为英国国家高等教育文凭项目英文原版教材,主要介绍了网络服务操作系统的基础知识及常用方法。

  • 审计

    胡中艾主编2007 年出版258 页ISBN:7811221543

    本教材包括审计理论与实务两大体系,以民间审计为主线,并兼顾政府审计和内部审计。在审计理论方面,力求反映审计领域的新成果;在审计实务方面,紧紧围绕高职高专实践性、应用性人才培养的目标,根据财政部2006年颁.....

  • 审计

    夏迎峰,刘会敏主编2017 年出版168 页ISBN:9787568243971

    本书共分十二章,包括审计概述,审计准则、审计组织与审计人员,审计证据与审计工作底稿,审计的基本程序和方法,审计计划,内部控制及其风险评估,销售与收款循环审计,采购与收款循环审计,生产与存货循 ,筹资与......

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