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风险基础内部审计 理论·实务·案例
董大胜,韩晓梅编著2010 年出版296 页ISBN:9787806844861本书全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计职能提供指导和建议。本书共分九章,包括风险管理与风险基础内部审计、风险基础内部审...
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注册会计师审计控制系统研究
张龙平著1994 年出版222 页ISBN:7810050672作者在研究能源经济的基础上,集中力量探讨能源价格理论。本书的核心是《能源价格新论!:基本理论模型》(第四章),作者正确地指出:石油、天然气、煤炭等常规一次性能源属于耗竭性资源,不可能再生,因此在其价格......
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国际注册内部审计师CIA考试红皮书
中审网校编2011 年出版223 页ISBN:9787511909244本书一共5章,围绕以五个问题为主线,结合案例和CIA习题举例,进行解剖分析。1、什么是内部审计?2、(组织)如何建立内部审计?3、如何成为一名合格的内部审计师?4、内部审计起什么作用?5、如何实施内部审计业务?...
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现代内部审计理论与实践
赵建平主编2007 年出版542 页ISBN:7811300141本书根据编著者长期的内部审计工作实践经验,结合当前我国内部审计的热点和难点问题,并吸收国内外的最新研究成果编著而成。主要内容包括内部审计基本理论、内部审计管理、内部审计基本技术与方法、内部审计实...
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增值 集团公司内部审计实务与技巧
梁雄著2015 年出版332 页ISBN:9787111506027本书作者长期从事内部审计实务工作,其业务时间缩写的专业博客被业内人士誉为“中国内审第一博”。本书按照“流程+方法+技巧+方案”四位一体的集团公司内部审计实操过程,全面阐述内部审计作业流程及实务技巧,...
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审计实验室 4 其他鉴证业务的风险控制
李晓慧主编2004 年出版275 页ISBN:7505841920本书针对注册会计师在实物中所承办的众多非年度会计报表的其他鉴证业务中存在的疑难问题、特殊事项以及由于缺乏相关法规规定、难于区分审计责任、会计责任和监督责任而带来的鉴证风险,设计案例,通过案例的分...
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舞弊导向审计模式研究 基于风险控制角度
崔奇著2015 年出版266 页ISBN:9787516165669本书通过独立审计发展历程和审计风险模型变化的梳理,说明为应对当前日益复杂的审计环境和出于防范和降低审计风险的考虑,独立审计行业需要重新审视角色定位和明确对于揭示舞弊的责任,对实务中应用的审计模式必...
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内部审计为组织增加价值 基于量化标准的研究
沈征著2012 年出版134 页ISBN:9787514118872本书在分析量化内部审计为组织增加价值的必要性和可行性的基础上,提出了对内部审计绩效的评价是量化内部审计为组织增加价值的关键,进而分析了基于平衡计分卡、价值链、作业链和经济增加值构建内部审计为组织...
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上市公司内部审计治理效应研究
郭慧著2010 年出版216 页ISBN:9787500494959内部审计在公司治理中的地位和作用已经得到业内公认,它与董事会、高管层、外部审计共同构成公司治理四大“基石”的观点也逐渐得到更多的认可。但是,内部审计在公司治理中的作用究竟体现在何处、在现行公司治...
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