当前位置:首页 > 名称

大约有23,806项符合查询结果项。(搜索耗时:0.2174秒)

为您推荐: 内部审计 内部审计文书制作与范例 内部审计风险管理 国际注册内部审计师cia考试应试指南 企业内部审计 内部审计实务 国际注册内部审计师cia考试应试指南

  • 现代会计审计常用词汇手册

    李虹主编译1999 年出版432 页ISBN:7801472225

    本书收常用词条近1500条,内容包括会计、会计的一般方法、成本费用、盈亏管理、财政预算、企业及组织、金融业务与结算、审计和知识经济等21部分。...

  • 中国财经审计法规选编

    审计署法规司编2005 年出版127 页ISBN:7801696344

    本书选编国家及国务院各部委以及地方政府部门颁布的有关综合性财会、审计、金融、经贸、税务等方面的法律、法规条文、通知等。

  • 审计

    王翠琳,马敬民主编2009 年出版480 页ISBN:9787811178289

    本书的内容体系既能适应我国会计学、财务管理学专业的教学之用,也能满足诸如工商管理、财政金融等其他经济类专业教学之用。因此,本书可作为高等院校非注册会计师方向的会计学、财务管理学专业及工商管理各专...

  • 历年考题汇编及答案详解 审计

    中华会计网校编2007 年出版131 页ISBN:7010054797

    本书是中华会计网校梦想成真会计系列丛书中的一本。

  • 做一个熟知审计的财务主管 广大财务人员及审计人员的参考用书

    吴晶编著2010 年出版256 页ISBN:9787506466912

    资历丰富的财务主管们深知一年到头要和审计人员打多少交道。中介机构来进行年度财务报表审计时要配合,上级公司派员来进行内部管理控制审计要配合,老总离任时有离任审计要配合,出了临时事件时更要无条件配合上...

  • 审计职权“四分离”模式

    贺庆华,王天安主编2010 年出版254 页ISBN:9787511901842

    本书对审计机关内部业务管理体制改革的理论研究和实践经验进行总结,并以翔实的案例就湘潭市审计职权“四分离”的具体做法进行介绍,同时附有相关的制度和办法。...

  • 工程造价咨询与审计

    刘德运编著2006 年出版400 页ISBN:720904096X

    本书对工程造价审核的基础知识、工程造价核算方式和过程及工程造价审计进行深入浅出的阐述,以适合高校审计专业的学习用书。

  • 财经审计法规 1998年合订本

    中华人民共和国审计署法制司编1999 年出版664 页ISBN:7800647102

  • 审计

    孙力,王桂媛主编2009 年出版370 页ISBN:9787209046145

    本书内容以注册会计师审计为主,介绍审计学基本概念、审计目标和审计计划、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、内部控制及其评审、审计抽样、收入循环审计、支出循环审计、存货和固定资产循环审计、...

  • 高级审计研究 第3版

    刘明辉主编2018 年出版379 页ISBN:9787565429828

    本书修订重点在于充分吸收国内外最新审计准则和审计实务的相关内容,充分反映相关学科、法律法规、经济政策、科学技术变化对审计学科的影响。...

返回顶部