大约有23,806项符合查询结果项。(搜索耗时:0.1334秒)
为您推荐: 内部审计 内部审计风险管理 企业内部审计 国际注册内部审计师cia考试应试指南 内部审计计划 内部审计报告
-
国际注册内部审计师资格考试辅导 中
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
-
财务人员内部审计技巧与错弊防范
王硕编著2010 年出版239 页ISBN:9787505895713本书简单介绍了内部审计和一些基本概念,并通过案例,结合当前会计出纳错弊行为和现象的新形式和新手段,从各大会计科目出发,逐一阐述了与其相对应的审计技巧与防范措施。...
-
监督大变革 从控制走向治理 当代中国政府审计功能演进
易丽丽著2012 年出版276 页ISBN:9787515001944本书以我国政府审计功能变迁及伴随变迁显现的理念、组织、管理方式变化为研究的主线。
-
商业银行内部审计基本理论与方法
倪存新著2016 年出版405 页ISBN:9787550423411本书共分5篇31章,分别探讨了商业银行内部审计基本理论、内部控制审计及其内部控制评价、授信业务审计、经营管理审计、审计管理实务等内容,并详细介绍了商业银行内部审计理论与实务。本书理论结合实际,便于读...
-
医疗卫生机构内部审计案例
中国内部审计协会卫生分会编2014 年出版217 页ISBN:9787516407233本书所编案例由卫生计生委牵头、中国内部审计协会卫生分会具体征集,涵盖经济责任审计、基建审计、财务收支审计、绩效审计和其他专项审计等内审领域,具有真实性、针对性和代表性,以便为各医疗卫生单位对应查找...
-
-
企业内部审计的47个技巧
王雯雯编著2013 年出版278 页ISBN:9787115331762本书内容共11章,包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所...
-
国际注册内部审计师CIA考试应试指南
中审网校编2010 年出版331 页ISBN:9787511901590本书介绍内部审计的风险,内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,内部审计程序、审计工具、经济学、金融税收、法律和信息技术等相关方面的基础知识。...
-
我国财务报告国际趋同性 内部审计报告模式
王霞,王镇蒙著2007 年出版169 页ISBN:7810989669本书以我国财务报告国际趋同性为研究背景、上市公司内部审计报告为研究对象,探讨了我国内部审计报告模式的选择问题。
-
国有控股上市公司内控管理与内部审计
罗重辉编著2005 年出版520 页ISBN:7538273875本书结合国有控股上市公司的特点,围绕加强公司治理,提高管理水平,确保国有控股上市的有效性展开探讨,并为国有控股上市公司内部审计工作提供一些理论参考。...