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高速公路管理单位内部审计工作读本
智建成著2012 年出版374 页ISBN:7114097212本书结合高速公路管理单位内部审计实践需要,对其进行了疏理,其内容包括招投标、廉政建设、经济责任、财务管理,项目建设管理等内部审计所需要的内容。...
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企业内部控制 自我评价与CPA审计
宋良荣,周冬华主编2012 年出版369 页ISBN:9787542934109本书根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委发布的《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》,对企业内部控制进行了详细的阐述。...
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电子期刊信息源 SCI、SSCI、EI主要源期刊
朱贵玲,王洪礼,杨祖国等编著2003 年出版763 页ISBN:7561817436本书按学科分类,对因特网上国际较著名的电子期刊网址进行了文献整理,提供了该学科每种电子期刊的网址。
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投资与合同协议内部控制
中国会计学会编2010 年出版230 页ISBN:9787806849385本书由投资内部控制操作指引与与典型案例研究和合同协议内部控制操作指引与典型案例研究两个财政部重点会计科研课题组成,分别将投资、合同协议与我国企业内部控制结合起来研究,丰富了现有研究理论成果,并分别...
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财务报告内部控制 较小型公众公司指南
方红星主译2009 年出版174 页ISBN:9787811226645本书介绍了较小型公众公司执行SOX法案内部控制条款所面临的特殊挑战,并且提供了旨在帮助小型公司应对这些特殊挑战的指南。
