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审计署2010年度优秀审计论文和研究报告评选获奖文集
审计署审计科研所编2011 年出版647 页ISBN:9787511907929本书为审计署2010年度优秀审计论文和研究报告评选获奖文集,共收集了23篇审计研究报告和37篇获奖审计论文,共60篇。
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中国审计研究报告 2011
本社编2012 年出版535 页ISBN:9787511910585本书为多篇审计理论文章的综合,从多角度、多方面对审计相关理论进行了论述,对各级审计机关均有一定借鉴意义。
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广播影视内部审计文集
中国内部审计协会广播电影电视分会编2013 年出版254 页ISBN:9787507836776本书集中展示了近年来广电系统内部审计工作的发展趋势,以及理论探讨成果和工作实践经验。针对广播影视产业的迅猛发展,审计工作中出现的新问题进行研究。并收录了30篇内部审计优秀文章获奖作品,从综观到个人观...
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国际内部审计专业实务框架
国际内部审计师协会著;中国内部审计协会译2009 年出版92 页ISBN:9787509513699本书主要是关于国际内部审计专业实务方面的标准,包括属性标准、工作标准和实施标准。属性标准和工作标准适用于所有内部审计服务,实施标准是对属性标准和工作标准的扩充,提供了适用于确认业务或咨询业务的相关...
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注册会计师审计质量评价与控制研究
王英姿著2002 年出版150 页ISBN:7810498118本书分为七章,采用规范研究的方法,介绍了审计质量评价体系、审计质量差异分析、审计质量控制机制等有关注册会计师审计质量评价与控制研究方面的内容。...
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内部审计流程操作规范
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
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政府管制、公司控制权安排与独立审计需求 来自审计师选择与审计费用的经验证据
张奇峰著2007 年出版207 页ISBN:7542919253目前我国审计市场呈现集中度低、地区分割严重,对高质量审计需求不足的特点,成为我国审计质量整体水平不高、审计失败时有发生的根源之一,并直接导致了投资者对审计师德鉴证作用缺乏认同感,审计师在资本市场中的...
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中国审计研究报告 2005
审计署审计科研所编2006 年出版182 页ISBN:7802210291本书共收集二十篇有关联网审计基本问题、战略地位、本质、对策、优势比较等方面内容的论文。供有关审计人员参考。
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