大约有23,806项符合查询结果项。(搜索耗时:0.1306秒)
为您推荐: 内部审计 内部审计风险管理 企业内部审计 国际注册内部审计师cia考试应试指南 内部审计计划 内部审计报告
-
基于交易成本的内部审计增值有用性研究
戴耀华著2010 年出版150 页ISBN:9787564208196本书从制度经济学的交易成本的角度详细论述了内部审计增值的相关问题,并基于权变理论构建了一个完整的概念模型框架,并进一步用实证的办法进行了验证。...
-
高等学校企业内部审计工作底稿范例
孙铁强编著2006 年出版238 页ISBN:7810679341本书内容包括综合类、流动资产类、长期投资工作、固定资产工作、无形资产及其他资产工作、流动负债类工作等底稿范例,为高等学校企业内部审计运用计算机审计技术提供了必要的基础条件。...
-
黄河水利委员会 内部审计实用手册 上
赵春理主编2004 年出版475 页ISBN:7806217738本书汇集了近年来国家及审计署、中国内部审计协会、财政部、水利部等部委、行业颁布的有关财经、审计法律、法规、规范及黄河水利委员会有关内部审计、财务管理、工程建设管理方面的制度和办法。...
-
黄河水利委员会 内部审计实用手册 下
赵春理主编2004 年出版926 页ISBN:7806217738本书汇集了近年来国家及审计署、中国内部审计协会、财政部、水利部等部委、行业颁布的有关财经、审计法律、法规、规范及黄河水利委员会有关内部审计、财务管理、工程建设管理方面的制度和办法。...
-
21世纪高等学校规划教材 财经管理与应用 企业内部控制审计 第2版
盛永志,唐秋玲著2017 年出版241 页ISBN:9787302470311在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业注册会计师应予遵循的审计准则与职业道德规范。解析企业内部控制审计目标构造、计划编制、证据搜集、...
-
国际内部审计专业实务框架 阐释与应用
张红英等编著2010 年出版218 页ISBN:9787542925695本书依据国际内部审计专业实务框架(PPF)体系,重点对其中涉及的条款进行阐释,并于2004年实施的内部审计专业实务框架和我国准则进行比较,通过引入案例剖析和CIA考试经典考题分析,帮助内部审计人员掌握其内容。...
-
防止小企业内部的网络欺诈 审计师与业主须知
(美)杰克·波罗纳(G.Jack Bologna),(美)保罗·萧(Paul Shaw)著;郭懿美译2001 年出版251 页ISBN:7111091833 -
-
国际注册内部审计师资格考试辅导 下
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
-
国际注册内部审计师资格考试辅导 上
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...